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文件管理制度

时间:2024-05-30 18:22:51 制度

(通用)文件管理制度

  在当今社会生活中,制度使用的情况越来越多,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。想学习拟定制度却不知道该请教谁?下面是小编收集整理的文件管理制度,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

(通用)文件管理制度

文件管理制度1

  第一节文件收发

  一、公司文件由行政人事部负责起草和总经理审核签发;须部门起草签发的文件由部门负责人审核签发。

  二、文件签发后,送办公或部门文秘工作人员统一安排打字,打印后送回起草部门校对,校对无误方能复印、盖章。

  三、文件和原稿,由办公归档,保存备查。

  四、属于秘密的文件,核稿人应该注明'秘密'字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。

  五、文件统一由办公负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并向文件签发人报告报送结果。秘密文件和由专人按核定的范围报送。

  六、外来的文件由办公专人负责签收,并分类登记。由办公主管提出处理意见后,签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门,不得积压迟误,属急件的,应在接件后即时报送。

  七、传阅文件由办公专人负责收回,对领导指示的文件,办公应及时组织传达和落实。

  八、报刊杂志征订和邮件收发由办公统一办理。

  九、财务文书由财务管理人员按照财务管理制度统一办理

  第二节文书打印

  一、服务中心的文件,有打印必要时方予打印。内部递传的简单请示报告或其他不需打印的文件,一般不予打印。

  二、公司发文,需由起草人定稿抄正,经有批准发文权的领导签字同意后方准打印。一般文件的打印、复印、传真,须经所在部门负责人签字同意后才予办理;部门负责人不在时,可经行政人事部主管同意后办理。

  三、私人资料,不得在公司打印、复印或用公司传真机递送,以免影响公司的正常工作。

  四、文印工作人员应认真做好本职工作,按时完成任务,保证文字和格式不出错误。对收到的文件资料,应及时给有关部门、人员送发,或及时通知有关人员到文印室来拿取回,不得延误。

  五、文印室人员应树立严格的保密观念,不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人,不得截留任何文件。

  六、文印室对送来打印、复印、传真的文件资料,应做好登记,并在月终作统计核算。属业务部门的,由各部门承担费用;属行政、管理部门的`,统一归列办公开支。

  七、要节约使用打印纸张、墨盒,尽可能双面打印、初稿可以缩小文字和格式,要维护好打印设施设备,保证使用效率。

  第三节文件书写

  一、行文类别

  (一)请示:请上级指示和批准,用'请示'。

  (二)报告:向上级机关汇报工作,反映情况,用'报告'。

  公司管理制度体系文件文件编号:qms-wy-0203

  文件名称:日常办公管理制度版本号:第1版修改次数:0

  章节内容:公文处理管理制度第2页共2页

  (三)指示:对下级机关布置工作,阐明工作活动的指导原则,用'指示'。

  (四)布告、公告、通告:对公众公布应当遵守或周知的事项,用'布告';向国内外宣布重大事件,'用公告';在一定范围内公布应当遵守或周知的事件,用'通告'。

  (五)批复:答复请示事项,用'批复'。

  (六)通知:传达上级的指示,要求下级 办理或者需要知道的事项,批转下级的公文或转发上级、同级和不相隶属单位的公文,用'通知'。

  (七)通报:表扬好人好事,批评错误,传达重要情况以及需要所属各单位知道的事项,用'通报'。

  (八)决定、决议:对某些问题或者重大行动作出安排,用'决定';经过会议讨论通过,要求贯彻执行的事项,用'决议'。

  (九)函:平行的或不相隶属的单位之间互相商洽工作,向有关主管部门请示批准等询问和答复问题,用'函'。

  (十)会议纪要:传达会议议定事项和主要精神,要求有关单位共同遵守执行的,用'会议纪要'。

  (十一)合同:适用于各种合作关系,合作事项的订立。

  (十二)其他:

  1、司法文书:依据司法部门规定程序实施。

  2、宣传海报、温馨提示、简报:主要用于小区宣传。

  3、签呈:下级对上级有所请示或报告时使用。

  4、工作记录表格:在管理服务工作中使用。

  二、书写格式

  (一)纸张:一般a4型纸,其成品幅面尺寸为21 cm×29.7 cm。

  (二)边距:上下:2.54 cm,左右3.17 cm

  (三)图文颜色:未作特殊说明公文中图文颜色均为黑色。

  (四)排版规格:标题文用4黑体加粗,正文依次宋体、仿宋等小4号,副标题加粗,一般每面排38每行32个字。

  (五)装订要求:左侧装订,不掉页。

  (六)主要标题顺序号:依次为一、,(一),1、,(1)。

  (七)份数序号:在版面叶页脚页码,多份多页应注明份数和总页数和顺序编号。

  (八)附件 :有附件的应标注清楚

  (九)落款成文时间:以全称落款,日期用汉字将年、月、日标全;'零'写为'o',相互对称;加盖红色印章居中下压成文时间,如果落款页没有正文,应采取调整行距、字距的措施加以解决,。

  (十)正式的红头文件应按照公文处理办法书写。

  (十一)财务文书书写按照财务管理制度和规范执行。

  三、内容要求:

  (一)符合国家法律法规以及地方政策,按照公司各项管理制度。

  (二)内部行文要求规范严谨,宣传语言应当生动活泼。

  (三)内容应当符合主题思想要求,使用通俗语言,简明平实,准确反映信息。

文件管理制度2

  办公室文件管理规定

  第一条:文件是传达贯彻上级指示、精神,请示和答复问题,指导或商洽工作的重要工具。

  第二条:文件实行统一管理;公文的管理,要做到规范、准确、及时、安全。

  第三条:对文件中涉及公司应保密的事项,必须严守机密,不准随便向他人泄露。

  第四条:办公室文件等级拟定为:机密文件、一般文件。机密文件打印由总经办指定负责人打印,机密文件只印一份,由起草人送有阅文资格的人员传阅,阅完后由起草人收回归档。文件等级,由发文部门的主管领导根据文件内容确定。

  第五条:发文的程序拟定为:拟搞、审核(文件审批表)、印发(总经办签章、印发)、签收(收文部门)、存档。

  第六条:收文的处理程序为:收文、分文、传送、归档。

  第七条:各级领导对送来的'文件要及时阅批,急件的,当天批复;一般文件的,两天内批复。

  第八条:各级领导阅、批公文应仔细认真,阅完后要签名并注明日期,不得圈阅。需要签署具体意见的,要明确、具体。

  第九条:公司所有发文,总经办应有存档,并将文件原稿(经审核稿)连同相关“附件”送总经办存档,有领导指示的,还应附批复件。

  第十条:收文由总经办统一负责;总经办收文后,应先做好归类、登记,然后根据文件的内容,分送相关部门/领导阅批;阅批完毕后,由总经办转发、归档。第十一条:所有文件发放,一定要有登记、签收手续。

  第十二条:如因需要,对一般文件的借阅,管理人必须让其登记并注明借阅时间、归还时间。

  第十三条:作废文稿禁止随意扔弃,须回收做妥善销毁处理。

  第十四条:文稿一经签发,即为定稿,未经签发人准许,不得擅自修改。

文件管理制度3

  1.目的:

  为完善公司文件收发管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。

  2.适用范围:

  适用本公司所有文件。

  3.职责:

  文件收发管理由行政办公室统一负责。

  工作内容

  公司文件共分绝密、机密、秘密、普通四种,文件密级由公司总经理确定。

  公司文件由行政办公室拟稿,文件形成后由总经理签发。

  业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。

  属于秘密以上的`文件,核稿人应注明文件密级,并确定报送范围。秘密以上文件须按保密规定,由专人印制、报送。

  已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。

  文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。

  公司的文件由行政办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。秘密以上文件由专人按核定的范围报送。

  经签发的文件原稿送办公室存档。

  外来文件由行政办公室行政主管负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。

  文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至行政办公室。三日内不能办理完毕的,应向行政办公室说明原因。

文件管理制度4

  一、编制目的

  为维护公司文件收发和轮阅的规范性、严肃性和安全性,维护公司的利益,特制定本制度。

  二、适用范围

  本制度适用于公司文件收发和轮阅的管理。

  三、相关职责

  1.公司员工必须严格依照本制度规定收发和轮阅文件。

  2.综合办公室负责文件收发和轮阅管理制度的管理。

  四、文件收发程序

  1.凡上级和有关部门发、送本公司的文件,均应由综合办公室专人负责开拆、登记。

  2.收到文件要及时拆封,及时分送。综合办公室文件收发每天不少于一次,对需送阅的文件应登记后及时送阅。时效性较强的`会议通知和文件等,应立即交总经理阅签。

  3.各类文件送阅前由综合办公室负责人拟办,并提出拟办意见。

  4.经总经理批办的文件,由综合办公室专人负责及时转交有关职能部门办理。如需复印、打印的文件,则由承办部门按规定办理。

  5.各职能部门需要发文件,先由各职能部门自行拟稿,经部门负责人审稿,交办公室负责人核稿,再交分管副总经理审核,最后由总经理签发。

  6.收到已签发的文件后,办公室专门人员应及时编好文号,确定印制份数,并逐项将文件标题、文号、发文日期、印编份数等记入发文登记簿。同时,留二份与底稿一并归档。

  7.文件材料一般由各职能部门装订封发,送综合办公室邮寄。机密和挂号文件在封发时需注明,由综合办公室按有关规定办理。

  五、文件轮阅程序

  1.文件轮阅由办公室专人负责。各部门轮阅文件一般不超过两天。因故不能及时轮阅的,应将文件送回,待后补阅。

  2.轮阅时不得擅自将有关轮阅文件取走。确因工作需要借阅的,应经办公室负责人同意,办理有关登记手续,借阅时间一般不超过五天,复印件应妥善保管。

  3.文件轮阅完毕,办公室专门人员应及时收集、整理,分类存查,并按规定立卷归档。

  六、其他

  1.本制度自签发之日起执行。

  2.本制度最终解释权归综合办公室。

文件管理制度5

  本《学校节能管理制度文件》旨在规范和指导学校的能源使用行为,提高能源利用效率,降低能耗成本,培养师生的节能意识,构建绿色校园环境。内容主要包括以下几个方面:

  1、能源管理机构设置与职责

  2、能源使用规范与标准

  3、节能设备设施的采购与维护

  4、能源消耗监测与报告制度

  5、节能教育与宣传

  6、节能考核与奖惩机制

  内容概述:

  1、能源管理机构设置与职责:设立专门的能源管理部门,负责制定节能政策,监控能源使用情况,协调各部门的节能工作。

  2、能源使用规范与标准:制定各类设施设备的能耗限额,规定合理使用时间,推广节能操作方法。

  3、节能设备设施的'采购与维护:优先选购节能型设备,定期进行设备维护,确保设备高效运行。

  4、能源消耗监测与报告制度:建立能源消耗记录系统,定期分析能耗数据,及时发现并解决能耗异常。

  5、节能教育与宣传:通过课程、活动等形式,增强师生节能意识,传播节能知识。

  6、节能考核与奖惩机制:将节能指标纳入部门和个人绩效考核,对节能表现突出的个人或集体给予奖励。

文件管理制度6

  第一章总则

  第一条为保守公司秘密,维护公司权益,根据国家相关法律法规和总公司相关规定,特制定本制度。

  第二条公司秘密是关系公司权力和利益,依照特定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

  第三条公司每一位员工都有保守公司秘密的义务。

  第四条公司保密工作,遵行既确保秘密又便利工作的方针。

  第二章保密范围和密级确定

  第五条公司秘密包括但不限于下列秘密事项:

  1、公司重大决策中需保密的事项;

  2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;

  3、公司所掌握的尚未公开的各类信息;

  4、公司内部掌握的合同、协议及重要会议记录;

  5、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表;

  6、公司职员人事档案、工资性劳务性收入及资料;

  7、工艺技术中涉及重要工艺技术环节的内部资料;

  8、生产运行过程中产生的需内部掌握的资料;

  9、销售活动中涉及用户的内部信息资料;

  10、经公司党政联席会和经理办公会确定的`其他应当保密的事项。第六条公司一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。

  第七条保密级别分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。

  绝密是最重要的公司秘密,泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害;机密是重要的公司秘密,泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害;秘密是一般的公司秘密,泄露会使公司的权益和利益遭受损害。

  第八条保密级别的确定

  1、公司经营发展中,直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级;

  2、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级;

  3、公司人事档案、各类合同及协议、职员工资性劳务性收入、工艺技术中涉及主要工艺技术环节的资料、生产运行中产生的需内部掌握的资料、尚未公开的各类信息为秘密级。

  第九条属于公司秘密的文件及资料,应当明确文件的归口管理部门,由相关归口管理部门负责标明密级,并确定保密期限,保密期限届满,自行解密。

  第十条公司绝密文件的归口管理部门为综合办公室,一切涉及绝密文件的管理、存放、归档、借阅、销毁均由综合办公室负责;公司机密文件和秘密文件由文件所在部门进行归口管理,一切涉及机密和秘密文件的的管理、存放、归档、借阅、销毁等相关工作均由文件所在部门负责。

  第三章保密措施

  第十一条属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁,根据文件的密级程度由相关归口部门负责。

  第十二条对于秘密文件、资料,相关归口管理部门必须采取以下保密措施:

  1、非经总经理批准,不得借阅、复制和摘抄;

  2、经总经理批准收发、传递和外出携带密级资料的,需由文件相关归口管理部门指定专人负责,并采取必要的安全措施。

  第十三条如遇特殊情况需要提供公司保密资料的,需由文件相关归口管理部门对情况进行核实,报总经理批准后方可提供。

  第十四条召开和举办属于公司保密内容的会议和其他活动,根据密级程度确定主办部门,并应采取下列保密措施:

  1、选择具备保密条件的会议场所;

  2、根据需要限定参加会议人员的范围,或根据会议密级程度指定参会人员;

  3、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件;

  4、确定会议内容的传达范围。

  第十五条公司员工不准在私人交往和通信中泄露公司秘密,不准在公共场所谈论公司秘密,不准通过其他方式传递公司秘密。

  第十六条公司员工发现公司秘密可能泄露或已经泄露时,应当及时告知综合办公室,综合办公室了解相关情况后应第一时间报告总经理,并及时采取相应措施进行处理。

  第四章责任与惩罚

  第十七条在可能涉及公司秘密的重要岗位工作的员工,经综合办公室认定,需与公司签订保密协议,并根据协议要求严格遵守相关规定。

  第十八条出现下列情况之一者,给予严重警告,并处以10元以上500元以下罚款:

  1、违反保密协议相关规定,尚未造成严重后果或经济损失的;

  2、违反本制度第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定内容的;

  3、已泄露公司秘密但已采取补救措施且尚未造成严重后果或经济损失的。

  第十九条出现下列情况之一的,予以辞退并酌情赔偿公司经济损失:

  1、违反保密协议相关规定,造成严重后果或重大经济损失的;

  2、故意或过失泄露公司秘密未采取补救措施,造成严重后果或重大经济损失的;

  3、故意或过失泄露公司秘密虽已采取补救措施,但仍给公司造成严重后果或重大经济损失的;

  4、违反本保密制度规定,为他人窃取、刺探、收买或违规提供公司秘密的;

  5、利用职权强制他人违反保密规定的。

  第五章附则

  第二十条本制度由综合办公室负责解释。

  第二十一条本制度自下发之日起执行。

文件管理制度7

  1、目的

  为加强与安全生产有关的文件、记录和档案管理,规范并确保各相关场所使用文件为有效版本,加强安全记录控制和档案管理,特制定《文件和档案管理制度》。

  2、工作职责

  2.1 副总经理负责批准、发布安全、环保、职业健康等有关管理体系文件。

  2.2 综合办公室负责体系文件的审核、发放、更改、归档、保管和作废文件的回收、销毁,负责组织体系文件的编制、评审、修订;负责档案的收集、整理、立卷、保管、统计和利用等工作;负责有关上级来文的转发。

  2.3 安环部负责组织编制、修订、评审与安全生产有关的各类文件,如安全管理制度、安全操作规程、作业指导书、事故应急救援预案、记录汇编及其他支持性文件;负责安全生产相关法律、法规、标准、规范、规章等的收集、整理、汇总及发放。

  2.4 职能部门负责职责范围内文件的编制、审核,对职责范围内记录的格式及使用负责,对记录填写的规范性进行指导及监督,负责保管职责范围内档案的收集、保管和统计工作。

  3、管理要求

  3.1 文件的分类

  方针、目标、管理方案;

  管理手册;

  程序文件、管理制度;

  操作规程、作业指导书:

  记录;

  应急预案;

  其他,包括法律、法规、国家标准或行业标准规范、各级政府主管部门及上级单位下发的文件、规定等。

  3.2 文件的编号和标识

  管理手册、程序文件、管理制度、操作规程、作业指导书、记录等文件的编号由部公室负责,按管理体系要求统一进行编号控制。

  文件分为“受控”和“非受控”,并以印章标识。受控文件在更改时接受更改服务。持有文件人员因工作变动,应将“受控 ”文件交回文件发放部门。文件持有人不得私自复制文件,不得私自向外部人员借用、赠送、转让。

  国家标准、行业标准、各级政府主管部门及上级单位下发的文件、规定等采用原名称及原编号。

  3.3文件的编制、审核和批准

  安全体系文件由安环部组织编制、审核,职能部门负责编制、审核职责范围内的文件。记录表格的制定由职能部门同时进行,企业已有的表格,可在文件中直接引用。

  受控文件经审核并确定发放范围后,由企业主要负责人批准发布。

  3.4文件的发放

  安环部负责安全体系文件的相关登记、发放工作,并填写文件清单以便于核对文件版本和检索。应确保文件使用的各场所都得到相关文件的.最新版本。

  相关文件的发放范围由相关职能部门提出,企业主管领导或主要负责人批准后,由职能部门发放。

  文件的发放、回收均要填制文件发放、回收记录。企业建立局域网并实行无纸化部公的,按照文件网上流转程序实施文件的收发。

  政策性方面主要的法律、法规、标准、规范、规章等由职能部门负责收集、整理、识别、登记,填制法律、法规与其他要求清单。

  3.5文件的评审、修订

  企业规章制度、操作规程、应急预案等应每年由原组织编制单位组织评审,对规章制度、操作规程、应急预案等的适用性、可操作性、合规性等进行评估。经评估需修订的,或者由建议修订的部门提出修订意见和建议,由编制单位进行修订、完善后按原审批程序进行发布。文件评审组织部门应保存文件评审和修订的记录。

  对少量的变动可由更改人采用“划线更正法”进行更改,当一页有三处以上(含三处)的更改时,采取换页的方式进行并标注修改次数。

  文件的版次号从1开始顺序标注。当文件出现重大或多次修订、机构发生重大调整等情况时,对体系文件作整体换版处置,并做出相应的换版标注。

  所有文件的修订方式由相关职能部门在文件修订记录注明“更改方式”和“负责更改的人员”。

  3.6文件的领用、借阅和复制

  文件领用人应在发放记录中签字。因破损需重新领用文件的,由文件使用部门向文件发放部门提出申请后,以旧换新。若发生文件遗失,由遗失单位提出申请,经职能部门负责人审批同意后方可补发。

  内外部人员借阅与管理体系有关的文件时,应填写文件借阅复制记录,由职能部门负责人批准;内外部人员需复制管理体系文件时,由分管领导批准。

  3.7记录的格式设计和填写

  各部门专用的记录格式,由各部门组织设计编制并经部门负责人审批后实施。

  记录表格样式的设计应能充分反映规定的活动,满足程序及支持性文件的有关要求。一般应包括:名称、编号、日期、项目、数据、描述必要的结果、填写部门、填写人员、说明等。

  记录填写要及时、准确、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改。不得用铅笔和圆珠笔填写;如因某种原因不能填写的项目,将该项用斜杠(/)划去;各相关栏目责任人签名不允许空白。如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其附近用黑色钢笔或碳素笔填入更改后的数据,签署更改人的姓名(或加盖印章)、日期。

  3.8文件保管、作废与销毁

  文件由编制部门或使用部门分类进行保管。需归档保存的文件,每年或项目完成时向档案管理部门及时归档。

  文件失效或因其它原因需要作废时,由原发放部门提出申请经领导批准后方可作废,作废的文件应及时从使用场所撤出,需保存的加盖“作废留存”印章,确保防止作废文件的非预期使用。

  对要销毁的作废文件,由原发放部门填写文件记录销毁清单,经分管领导批准后方可销毁。方式有:撕毁、烧毁、磁盘格式化,损坏光盘等。

  3.9档案的分类

  归档材料应是在生产过程中形成的与生产经营有关的各种文件、规章制度、技术资料、原始记录、图片、图纸等资料。

  应对下列主要安全生产资料实行档案管理:

  ——主要安全生产文件、事故、事件记录;

  ——风险评价信息;

  ——培训记录;

  ——标准化系统评价报告;

  ——事故调查报告;

  ——检查、整改记录;

  ——职业卫生检查与监护记录;

  ——安全生产会议记录;

  ——安全活动记录;

  ——法定检测记录;

  ——关键设备设施档案;

  ——应急演习信息;

  ——承包商和供应商信息;

  ——维护和校验记录;

  ——技术图纸等。

  3.10档案收集与移交的基本要求

  归档材料应确保完整、准确真实、系统规范,反映企业生产经营各项活动的真实内容和历史过程。

  归档材料应按照国家有关档案管理的规定、标准和要求,进行整理、编目造册。

  具有重要保存价值的电子文件,应与内容相同的纸质文件同时归档。

  3.11归档时间

  各部门在生产经营活动过程中形成的材料可以按年归档,也可按项目活动内容归档。

  3.12档案保存期限

  安全生产档案保管期限分为永久、长期(1—5)年、短期(1年以下)三种。

  档案管理人员调动工作时,需完成安全生产档案移交手续后方可离岗。

  3.13档案的利用

  借阅、复制有密级的安全生产档案,必须按照国家有关保密的法律和法规部理。

  档案利用中,要处理好安全生产档案保密和利用的关系,既要保护企业的知识产权和商业秘密,保障企业的合法权益不受损害,又要充分发挥档案的指导、借鉴等积极作用。在提供、利用、公布档案时,不得损害国家利益和他人的合法权益。

  4、相关记录

  《文件清单》JL-JS-AH-0101-20xx

  《文件发放记录》JL-JS-AH-0107-20xx

  《文件销毁记录》JL-JS-AH-0109-20xx

  《文件评审记录》JL-JS-AH-0106-20xx

  《文件修订记录》JL-JS-AH-0409

文件管理制度8

  1.目的

  建立文件与资料管理制度,规范质量体系文件的起草、修订、审核、批准、分发、保管,以及修改、撤销、替换、销毁的管理,确保文件的`有效性和适宜性。

  2.依据

  《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例、《药品流通监督管理办法》、《药品经营质量管理规范(国家食品药品监督管理总局令第13号)》及附录。

  3.适用范围

  本制度适用于公司质量体系文件的起草、修订、审核、批准、分发、保管,以及修改、撤销、替换、销毁等。

  4.职责

  4.1质量管理部负责组织制订质量管理体系文件,并指导、监督文件的执行;

  4.2文件使用部门、人员严格按本制度进行文件的使用。

  5.内容

  5.1公司质量体系文件由质量管理制度、部门及岗位职责、操作规程、进货评审、内审等组成;

  5.2编制质量管理文件时遵循以下原则:

  5.2.1合法性原则:质量管理文件应符合国家法律、法规以及部门规章和有关政策;

  5.2.2实用性原则:与企业经营规模、经营范围、经营方式相适应,与企业组织机构、人员岗位设置、设施设备、计算机系统的设置相吻合,与企业经营和质量控制的实际流程一致、实用;

  5.2.3高效性原则:在合法及实用原则前提下,管理要求适当高法定标准,采用先进科学的管理办法和手段,提高工作效率,推动企业不断改进和提高;

  5.2.4强制性原则:提供必要的人力、财力、物力和措施,有必要的奖惩措施和办

文件管理制度9

  1.目的

  为适应当前信息系统管理需要,充分节约纸张办公,公司文件采用山西四建网站、飞信平台、电子邮箱等电子文件的形式进行传递和管理。使文件能及时传递到使用场所,确保文件的适用性、有效性,防止失效或作废文件的使用。

  2.适用范围

  适用于公司、分公司、项目部文件管理过程。

  3.职责

  3.1董事长负责批准企业综合管理手册。

  3.2总经理负责批准各系统管理分手册。

  3.3公司各分管领导对本系统文件进行审批,管理者代表负责审核各管理手册中质量、环境及职业健康安全标准有关内容。

  3.4公司办公室负责对公司红头文件和上级来文的管理,负责对集团公司及各单位文件的收发统一控制管理。

  3.5企业管理部负责组织企业管理手册的编写,组织文件接口讨论,负责其发放、使用、更改、作废、回收、换版、存档等管理工作;定期评审各项管理制度、管理办法、实施细则等管理性文件的适用性,负责山西四建网站及飞信平台上发布的电子文件的管理和电子邮箱地址的管理工作。

  3.6公司各职能部门负责编制和修订本系统的管理手册、负责本部门出台的各项管理制度、管理办法、实施细则、作业指导书、目标指标等管理性文件的会签、发放、使用、更改、作废、回收、换版、存档,并组织实施与管理。

  3.7各职能部门识别出适用的法律法规标准规范及其他要求,尽量在网络中查找,并下载,由企业管理部上传到山西四建网站,资源共享。质量监控部、安全监控部、技术管理部每年发布一次与质量、环境、职业健康安全、技术相关的适用法律法规及其他要求清单。

  3.8公司职能部门、分公司、项目部设专兼职文件管理员对文件进行接收、发放等管理;

  3.9分公司办公室负责收集各项目部邮箱地址,并及时将文件传递到文件的使用场所。

  3.10项目部对接收到的公司、分公司、建设单位、监理单位、政府和其他相关部门的通知、来往函件及文件进行管理。并以交底、传阅或组织学习等形式向相关人员传达。

  4.工作程序

  编制→审核→审批→发放→接收→学习→执行→修订→换版→作废

  4.1文件编制、审核和审批

  4.1.1企业管理部编制《企业综合管理手册》,组织讨论,董事长审批。

  4.1.2公司职能部门编制本系统的管理手册,企业管理部组织讨论,总经理审批。

  4.1.3公司职能部门编制的红头文件、管理办法、实施细则、作业指导书等管理性文件,由部门领导审核,经相关部门会签,公司分管领导审批。

  4.1.4分公司编制的'管理规定、制度等文件,由主管经理审核,分公司经理审批。

  4.1.5项目部编制的施工组织设计、专项方案、交底等技术性文件按照有关法规和《施工组织设计及专项施工方案管理办法》中的审批要求进行管理。

  4.1.6对内审报告、管理评审报告、会议纪要等记录性文件按照各系统管理手册中要求进行审批。

  4.1.7电子文件起草完成后,分管领导在纸张文件原稿上审批,文件管理部门留存原稿。

  4.2文件的接收和发放

  4.2.1公司各部门、分公司、项目部均应配置至少一台电脑,并与互联网连接,设置一个固定的邮箱地址或QQ号码,向公司企业管理部、公司及分公司办公室传递信息。

  4.2.2企业管理部定期发布各部门、分公司的邮箱地址或QQ号码,文件发放均以该邮箱地址为收件人,分公司主管文件人员建立各项目的邮箱地址,并以此邮箱地址为收件人进行文件发放。

  4.2.3公司各部门、分公司、项目部均明确一名文件管理员,每天必须查看邮箱,在5日内完成文件的传递工作。

  4.2.4各职能部门规章制度方面的文件按照企业管理部确定的邮箱地址进行发放,并向公司相关领导发放一份纸质文件。

  4.2.5日常通知类文件可在山西四建网页上公布,对需要在网上发布的文件,经分管领导审批后,由编制部门通过企业管理部在公司网页上发布,网管员以飞信平台的形式通知各单位办公室及各部门,防止没有接到通知延误工作。

  4.2.6各职能部门及各单位收到电子文件后,要及时给发文部门回复确认文件收悉情况。

  4.2.7企业管理手册、规章制度文件或需企业管理保密的电子文件,以邮件形式发放,或在山西四建网页上设置公司内部文件平台,设置密码,只有公司内部人员方可登陆。

  4.2.8公司各部门和分公司办公室接到文件后,文件管理员填写《文件传阅处理单》交主管领导审阅,如需传阅或转发,批注传阅或发放范围,传阅人员签注姓名和时间,转发的文件填写《文件发放记录》。

  4.2.9分公司主管领导在《文件传阅处理单》上标注电子文件的发放范围,文件管理员以发放组群形式发放,做好《文件发放记录》,收到电子邮件后,接收方要进行回复确认,发放方在《文件发放记录》中打钩确认。

  4.2.10分公司接到电子文件后,及时向项目部发放。对没有连接网络或无电脑的项目部可将文件进行拷贝或打印成纸张文件进行发放。发放部门(科室)填写《文件发放记录》,接收人签字。

  4.2.11各有关部门、单位可将所需文件从网页或邮件中下载,复制到本地电脑专项文件夹中,建立《文件接收记录》方便查找。

  文件管理员对文件修订过程进行跟踪,确保使用文件处获得有效版本。

  4.2.12企业管理手册分为受控和非受控,提供给认证中心和公司内部使用要对其修订状态进行管理,提供给建设单位或社会有关部门的文件为非受控版本。

  4.2.13凡对体系运行具有关键作用的岗位,都应得到或学习适用文件。

  4.2.14接收到文件的部门、分公司、项目部利用每周会议学习文件有关内容,并做好会议纪要。

  4.3文件的评审

  4.3.1在管理评审输入资料中,各职能部门对主管的文件提出评审意见。

  4.3.2企业管理部每年对管理性文件组织评审,需修订或更新的在企业管理手册中进行修改。

  4.4文件的修订、更新、作废

  4.4.1文件起草部门对电子文件进行修订时,重新起草文件,并用红颜色字体标明修改部位,经审批后,标明原文件作废或修订状态,进行发放。

  4.4.2对文本文件修改时,填写《文件更改通知单》,经审批后按照原文件发放范围发放。

  4.4.3当文件修订或更新时,及时进行发放管理,通知原文件管理员更换原有文件。

  4.4.4文件作废时,在纸张文件上注明“作废”,作废的电子文件及时从有效文件夹中撤出,在文件接收记录中标识作废。

  4.5文件的存档

  4.5.1文件起草部门、公司办公室各存留一份盖有红章的正式文件,人事任免文件打印5份纸质文件,分别由人力资源部留一份,个人档案装一份,用人单位存一份,办公室留存两份。

  4.5.2分公司办公室对接到的电子文件输出一份纸张文件,进行传阅、学习并存档。

  4.6网页的维护

  4.6.1企业管理部负责对公司网站进行维护,确保网络畅通。 4.6.2企业管理部积极宣传公司网站,在各种杂志、文件中体现公司网址。

  4.7文件的编号和排版

  4.7.1公司文件分为企业管理手册、红头文件、便函文件、党委文件、工会文件等类型。

  4.7.2公司红头文件按照传统文件编码由经理办公室统一编号。(如晋四建×字[××××]××号)

  4.7.3公司便函文件编码由经理办公室统一编号。(如晋四建函[××××]××号)

  4.7.4党委文件、工会文件红头采用本系统的编号方法。

文件管理制度10

  第一章总则

  第一条为了规范学校文件管理工作,提高学校文件管理水平,增强学校内部信息沟通和协调效率,确保学校工作的顺利进行,制定本文件管理制度。

  第二条学校文件包括纸质文件和电子文件两种形式。纸质文件是指各类文件、资料以纸张形式存在的文书;电子文件是指通过计算机网络传输并以电子形式存在的文书。

  第三条学校文件管理的目标是保证学校文件的安全、便捷、清晰、及时并满足各部门工作需求。

  第二章文件管理的原则

  第四条文件管理贯穿学校工作全过程,具有系统性、阶段性和全员性的特点。各部门、个人必须严格依照本制度开展文件管理。

  第五条学校文件管理应遵循以下原则:

  1.法律原则:学校文件管理必须遵守相关法律法规,不得存储、传播违法违规信息。

  2.公开透明原则:学校文件管理应当公开、透明,便于各部门、师生员工查询、使用。

  3.规范化原则:学校文件管理应符合统一的规范,遵循一致的命名、编号和归档方式。

  4.安全保密原则:学校文件管理要保证文件的安全和保密,防止泄露、丢失、损毁。

  5.记录完整原则:学校文件管理要保证文件的记录完整,不得删除、篡改重要信息。

  6.便捷高效原则:学校文件管理要方便查阅、提高效率。

  第三章文件的产生、流转和存档

  第六条学校文件产生包括编制、审核、批准、签发等过程,各部门负责人要履行相应职责,确保文件的准确性和合法性。

  第七条学校文件的流转按照下列程序进行:

  1.发起部门发起文件并填写正式的文号、文件标题、文件主题等信息,同时附上文件内容和相关附件。

  2.发起部门向上级部门提出审批申请,上级部门审核后进行批复。

  3.批复后,文件由发起部门签发并分发给各相关部门或个人。

  4.文件接收人在规定时间内对文件内容进行阅知,并按照文件要求进行处理。

  第八条学校文件的存档分为纸质存档和电子存档。纸质存档要分类存放,按照文件类型、部门和时间进行整理和编号;电子存档要进行分类归档,按照文件路径、文件夹和时间进行存储。

  第九条所有纸质文件和电子文件都应编制文件目录和文件清单,并定期更新。

  第四章文件的查阅、借阅和销毁

  第十条学校内部部门和师生员工有查阅文件的权利,查阅时应填写查阅登记,不得随意翻阅、带出文件。

  第十一条文件借阅应经过批准,并按照规定的流程进行,借阅期限不得超过一个月,逾期需申请延期。

  第十二条文件因达到保管年限、内容完成或失去使用价值等原因,经过审批可以销毁。销毁程序应符合相关法律法规和学校规定,并填写销毁登记。

  第五章电子文件管理

  第十三条学校电子文件保存应遵循以下原则:

  1.备份原则:电子文件要进行定期备份,确保信息不丢失。

  2.分类存储原则:电子文件要进行分类存储,按照文件类型、部门和时间进行归档。

  3.定期清理原则:定期对电子文件进行清理,删除无用文件,确保存储空间足够。

  4.安全可靠原则:电子文件要进行安全防护,防止病毒攻击和非法侵入。

  第十四条学校电子文件的`使用应遵循以下原则:

  1.规范使用原则:合法合规使用电子文件,不得用于违法违规行为。

  2.授权使用原则:根据权限设置电子文件的访问范围,确保信息流转的安全和可信。

  3.安全传输原则:电子文件传输要采取加密和安全验证措施,防止信息泄露。

  第十五条学校电子文件的保密应遵循以下原则:

  1.访问权限原则:设立访问权限,确保只有合法的人员可以查阅和使用文件。

  2.加密保护原则:重要的电子文件要进行加密保护,防止非法获取。

  3.备份存储原则:对重要的电子文件进行定期备份和存储,防止丢失。

  第六章文件管理的责任

  第十六条学校文件管理责任划分如下:

  1.校长负责文件管理工作的整体规划和组织实施。

  2.各部门负责人负责本部门文件管理的组织、协调和监督。

  3.师生员工应按照规定参与文件管理工作,并保证文件的安全和保密。

  第十七条学校将建立文件管理监督机制,加强对文件管理工

  作的监督和检查,对违反文件管理制度的行为进行纠正和处理。

  第十八条对于文件管理工作中的成绩和优秀做法,学校将予以表彰和奖励,激励全体师生员工不断提高文件管理水平。

  第七章附则

  第十九条本制度自发布之日起执行,有关修订、解释由学校文件管理部门负责。

  第二十条本制度未尽事宜由学校文件管理部门负责具体落实。

  附件:文件管理登记表、文件清单模板、文件盒标签模板

  以上是学校文件管理制度的通用篇,制度内容健全且条例清晰。为了规范学校内部的文件管理工作,提高工作效率,保障文件的安全和保密,各部门和师生员工都需要严格遵守制度,并不断改进和完善文件管理工作。通过有效的文件管理,学校能够更好地实现信息的管理、共享和流转,为学校的发展和教育事业的进步提供有力的支持。

文件管理制度11

  资料文件管理制度是企业内部管理的重要组成部分,旨在规范信息的存储、检索、使用和销毁,确保信息的安全、准确和有效利用。本制度涵盖以下几个关键领域:

  1. 文件分类与编码:设定文件的分类标准,建立统一的编码体系。

  2. 文件创建与审批:规定文件的创建流程,明确审批权限。

  3. 文件存储与保护:确定文件的存储方式,实施安全保护措施。

  4. 文件检索与使用:设立文件检索机制,规范文件使用规则。

  5. 文件更新与修订:设定文件修订流程,确保信息的.时效性。

  6. 文件存档与销毁:规定文件的存档期限,制定合理的销毁政策。

  内容概述:

  1. 文件生命周期管理:从文件的产生到废弃的全过程管理。

  2. 权限管理:明确各部门和个人对文件的访问权限。

  3. 系统支持:采用合适的it系统支撑文件管理工作。

  4. 培训与教育:定期进行文件管理知识的培训和教育。

  5. 监督与审计:设立监督机制,定期进行文件管理审计。

  6. 法规遵从:确保文件管理符合相关法律法规要求。

文件管理制度12

  为加强公司安全基础档案管理,发挥好档案服务于安全工作的功能,完善安全管理过程监督,特制定本制度。

  1、实行安全文件收发登记制度,上级来文和下发文件,先行登记、分类存放,按照领导签批意见督办落实。

  2、文件应按照收发顺序整齐放入档案盒中,,卷首制作目录,年终装订存档。

  3、严格按档案管理要求建立健全各种基础资料档案,实行从业人员一人一档,安全管理每一个过程一档,每项活动、工作一档,档案资料做到真实、有效、完整。

  4、基础档案资料要分类存档保管,档案分为长期档案和短期档案,短期档案满3年之后可以进行销毁处理。

  5、档案基础资料管理信息,必须实现从购置到退出市场的全过程监督,及时进行更新,确保档案资料完整性。

  6、档案资料借出必须办理相关登记手续,经公司主要领导审批同意后方可借阅。

  7、档案资料由安全科安排专人负责管理,实习专柜存放,落实防护措施,防止损毁。

文件管理制度13

  文件资料的归档应做到分类保存、编目清晰、标识明确、装订整齐。资料的填写应做到字迹工整、签字齐全、规范,内容正确。

  1、收发文件管理制度

  1)对外发文应由部门负责人或项目负责人审批签发,做好收发文记录,接收人签字。

  2)文件包括公司外发文件、公司内发或传阅文件两部分。

  3)外发文件的具体要求

  公司外发文件在发放记录上注明原件存放处,办公司室统一标识发放文件编号。

  4)公司内发或传阅文件的具体要求

  (1)公司内发或传阅文件在收发、传阅记录上签字,注明原件存放处。

  (2)建设单位、设计单位、监理单位及其他外部单位对公司的发文,由办公室统一接收,并及时上报公司经理,由公司经理签署意见。

  (3)建设单位、设计单位、监理单位及其他外部单位对项目部的发文,由项目部接收,由项目负责人签署意见,项目负责人根据具体情况上报公司。

  (4)项目发放施工队的.文件规定:

  发放施工队的文件、通知(不含技术交底),均在项目备案,同时由发放责任人保存原件和发放记录。

  2、竣工资料

  1)项目经理部按竣工验收条件的规定,认真整理工程竣工资料。

  2)竣工资料的内容应包括:工程技术档案、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图,规定的其它应交资料。

  3)竣工资料的整理应符合下列要求:

  (1)工程技术档案的整理应始于工程开工,终于工程竣工,真实记录施工全过程,可按形成规律收集,采用表格方式分类组卷。

  (2)工程质量保证资料的整理应按专业特点,根据工程的内在要求,进行分类组卷

  (3)工程检验评定资料的整理应按单位工程、分部工程、分项工程划分顺序,进行分类组卷。

  (4)竣工图的整理应区别情况按竣工验收的要求组卷。

  4)交付竣工验收的施工项目必须有与竣工资料目录相符的分类组卷档案。承包人向发包人移交由分包人提供的竣工资料时,检查验证手续必须完备。

  3、文件、资料保密规定

  1)公司全体员工要树立爱护公司资料,保守公司秘密的观念。

  2)未经公司领导同意,任何人不得私自拷备或复印资料,转借他人使用酌情给予处罚。

  3)归档的公司文件未经公司经理同意不得外借;

文件管理制度14

  文件记录管理制度是企业内部管理的核心组成部分,它涉及到企业运营的各个方面,包括但不限于文件的创建、审批、存储、检索、更新、废弃等流程,以及记录的完整性、准确性、安全性和保密性的维护。这项制度旨在确保企业的信息资源得到有效管理和保护,提高工作效率,降低风险,同时也为企业的合规性和审计需求提供有力保障。

  内容概述:

  1. 文件分类与编码:建立统一的文件分类体系,对各类文件进行科学编码,便于管理和检索。

  2. 文件制作与审批:规定文件的起草、审核、批准和签发流程,确保文件内容的.准确性和合法性。

  3. 文件存储与保管:明确文件的存储介质、期限、位置和备份策略,确保文件的安全和完整。

  4. 文件使用与借阅:设定文件的使用权限,规范借阅流程,防止信息泄露。

  5. 文件变更与废弃:规定文件修改、替换和废弃的程序,确保信息的及时更新。

  6. 记录管理:确保记录的真实性、有效性,规定记录的保存期限和销毁程序。

  7. 安全与保密:制定信息安全政策,包括访问控制、加密、备份和恢复措施,保护敏感信息。

  8. 培训与监督:定期对员工进行文件记录管理培训,强化合规意识,并通过审计和检查确保制度执行。

文件管理制度15

  指导书文件管理制度旨在规范企业内部的文档管理工作,确保信息的准确、安全、高效流通,为企业的`决策提供可靠依据。这一制度涵盖了文件的创建、审批、存储、检索、更新、废弃等全过程,同时强调了权限管理、保密性和合规性。

  内容概述:

  1、文件分类与编码:建立统一的文件分类标准,便于管理和检索。

  2、制作与审批流程:明确文件的制作要求、审批权限和流程,确保内容的准确性。

  3、存储与备份:规定文件的存储位置、期限和备份策略,防止数据丢失。

  4、使用与访问权限:设定不同层级员工的文件访问权限,保护敏感信息。

  5、更新与修订:建立文件修订机制,及时反映业务变化。

  6、销毁与归档:规定文件的废弃标准和归档程序,遵守法规要求。

  7、培训与监督:定期进行文件管理培训,强化员工意识,并实施监督考核。

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