(集合)计量管理制度15篇
在日常生活和工作中,越来越多人会去使用制度,制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。到底应如何拟定制度呢?下面是小编整理的计量管理制度,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

计量管理制度1
1、在主任领导下开展工作,
2、熟悉国家计量法以及相关的法规,
3、负责与本市质量技术监督局和计量测试部门的联络、沟通,
4、负责全院涉及计量检测的医疗仪器设备的定期检查,安排年度强检项目的进行,安排其他需要年检项目的执行。年检的按排、执行和结果均向主任汇报、请示,
5、积极参加相关的'技术培训,取得相应的资格证书,以利开展工作。
计量管理制度2
检测计量管理制度旨在确保企业生产、研发和运营过程中,所有涉及测量数据的活动都能准确、可靠且合规地进行。它涵盖了计量设备的管理、校准流程、数据处理、质量控制和人员培训等多个环节。
内容概述:
1. 计量设备管理:明确设备的采购、登记、维护、报废等全过程管理标准。
2. 校准与验证:规定设备定期校准的时间间隔、方法和标准,以及第三方校准机构的选择与合作。
3. 数据处理与记录:建立数据记录、存储、分析和报告的程序,确保数据的完整性和准确性。
4. 质量控制:设定质量检查点,监控测量结果,确保其符合企业标准和行业法规。
5. 培训与教育:为员工提供计量知识和技能的培训,提升其在检测计量工作中的.专业能力。
6. 不合格品处理:设定处理不合格计量设备和数据的流程,防止错误信息的传播和使用。
计量管理制度3
为提高分公司计量管理整体水平,及时纠正管理中出现的漏洞,确保计量的准确、公正性,达到标准化、制度化管理,特制定分公司计量管理实施细则,望各单位遵照执行。
一、管理体制及职责
1、分公司计量管理在经营经理的领导下,由用电科负责计量管理全面工作,计量班、各供电所负责具体实施。计量班、各供电所及相关班组开展计量工作要遵循电能计量工作标准,按照分公司的计量管理制度和办法,履行规定的手续,完成表计的校验、轮换、安装、故障处理、计量改造等工作。
2、计量专责师职责:负责分公司电能计量的日常管理工作,主要包括:
(1)负责制定分公司月度、季度、年度表计轮换计划和现场校验计划并监督实施;
(2)负责上报年度电能计量需求计划,并组织安排实施。
(3)负责故障表的处理审核工作;
(4)负责表计校验的抽检工作。
(5)负责对计量组、供电所领用计量器具、设备的审核签批工作。
3、计量内勤班组的职责:
(1)负责分公司各类电能表的校验、检定工作;
(2)负责各供电所撤回表计的检查,监督供电所轮校计划的落实,并核对装、撤表底数;
(3)负责填报各种计量报表;
(4)负责标准设备的日常维护、送检工作;
(5)负责发放表计及库存表、帐卡管理工作。
4、计量外勤班职责:
(1)负责全县专变及综变总表计量装置的安装、送电、日常维护、故障处理、轮换、巡视检查等工作;
(2)负责购电卡表的安装、故障处理:
(3)负责故障表的鉴定并提出处理意见;
5、各供电所职责:
(1)负责辖区专变客户和综合变考核用计量装置的巡视检查、缺陷上报等工作;
(2)负责辖区综变所带低压计费表的安装、送电、日常维护、故障处理、轮换、巡视检查工作:
(3)负责供电所库存电能表的管理工作;
(4)及时巡视辖区计量装置,发现问题及时上报;
(5)协助计量外勤班组完成专变用户和综变总表的表计轮换及现场校验工作。
二、管理办法
1、计费表的管理:
(1)轮换表计划:由计量专责师每年1月5日前下达年度轮换计划,每季度第一个月5日前下达季度轮换计划,每月5日前下达月度轮换计划,一式四份,计量专责师留存1份,计量组1份,交供电所1份,月度计划转业扩1份。
(2)现场校验计划:由计量专责师按现场校验周期做出计划,并监督实施。
(3)领表:必须由计量组、各供电所装表员负责,由计量管表员将电表参数、安装地点等填入领表票内,装表员凭票到计量专责师处审核签字后,手续完善的管表员出表,月末计量管帐员(兼)凭领表单做出入库手续。领表一律填写领表单,一式两份,管表员一份,管帐员一份,计量组、各供电所每次凭轮换计划领表,新装、故障表、异动凭业扩报装工作票领表,计量改造凭改造计划领表。
(4)交表:领表单位拆回的表计,凡属分公司产权的一律交表库。各所库存表不得超过20块(轮换期间除外),否则,计量组不予领表。领表单位交表和工事单要随时返回,当月发生的表计工程必须在每月25日前结清。
(5)工作票管理:轮换表由领表单位凭轮换表计划到业扩窗口开取异动工作票。工作票填写要求字迹清楚工整,写清用户名称、局号、厂号、底数、变比、安装地点等。
2、装表管理:
(1)新装表工作必须在客户业扩报装手续完成的情况下办理。
(2)凡计费总表必须使用分公司储备表,表箱、电缆等材料按设计预算书计划,由施工单位负责安装至电能表二次前设备。
(3)新装、异动由业扩部门填写工作票,并按业扩流程办理。
(4)装表员到用户装表时,应将所领取的`表计、互感器参数准确无误的填写到异动工作票上。工作完成后,由装表员封表封箱,将表壳封印、校封印填写在装表工作票上,装表人签字后,由用户同时签字认可,装表员保存备查。安装ct及315千伏安及以上专变,装表接电后,由装表员对电能表接线进行检查。送电前,还需进行现场校验,校验正常后,在工作票中注明运行正常字样。装表后未接电的,由装表员负责在用户接电时再予以现场校表。
3、高压计量箱管理
(1)、新购入高压计量箱由计量专责师、计量组长负责验收数量、质量后,由表库管理员逐台登记变比、容量、产地等参数并入账。
(2)使用前,互感器校验员必须按检定规程要求,进行逐项测试,合格后填写检定报告,交计量管理员备用,不合格的退回厂家。
(3)、发出前的高压计量箱必须在箱体显著位置标明变比,对双变比的计量箱在送电时按实际使用变比标明,今后变更变比的计量箱需凭业扩部门提供的工作票,按实际使用容量进行变更。
(4)、业扩部门在受理客户申请时,如需安装高压计量箱,必须在设计通知书内注明,设计人员在做设计预算时,要将所需计量材料、费用与整体预算同时做出,由施工单位负责安装,计量组检查验收。
(5)高压计量箱一定要装在产权分界处,安装时要考虑防窃电和导线二次压降,核实变比后,及时传递工作票。如确有困难不能装在产权分界处时,报计量专责师,重新定位,并与客户协商签订线损协议。
4、购电卡表管理
(1)新申请的专用变压器用户,必须安装购电卡表。由业扩部门通知客户,所需材料由设计人员同其它材料一起做出预算计划,转计量组一份,由计量组和施工单位负责现场安装。
(2)现在运行的专用变压器,客户欠费时,由所长提前一周将客户明细交计量专责师,由计量组负责安排计划,组织材料、安装。安装完毕后,工作票上必须由辖区收费员签字,证明不欠电费后,方可开户打卡、售电。
(3)购电卡表电能计量装置、互感器、二次回路由计量外勤班负责安装、维护管理、故障处理、加封、上卡、更换等工作,进入工作现场必须由两人以上完成,购电卡表一经安装任何人无权私自解除运行、拆封,计量外勤班在客户安装完毕后,加装一次性表箱封,并将封印号登记在工作票上备查。
(4)发现购电卡表故障,由各供电所报计量专责师,转计量外勤班现场处理,核实电费余额,如需更换表计时,应将旧表剩余电量读出并转入新表。
5、故障表管理
(1)运行表计丢失的,由各所、计量组报计量专责师,由主管经理、用电科、计量组统一核实后提出赔表、追补电量等处理意见。填写计量故障处理单后,各级把关签字后发行。
(2)因客户原因造成丢失、烧毁的计量装置,对电量异常的经检定后,由分管单位做出追(退)电量结果并通知客户后,由客户交齐补收电费和陪表款后再装表,不得先装后赔。
(3)因计量装置异常、计量不准确,经检定后,校表室出检定报告,管理单位计算出追(退)电量后,传递到有关领导审核签字,转客服(供电所)发行。
6、表计校验:
(1)表计校验必须按规程规定作好各种实验(包括:清洗、预热、误差、潜动、走字等)。
(2)返回表库的表计修理时计数器必须归零。
(3)对新购入的新型号表要按批次对新表的性能、质量抽检,校表员日常校表要核对各种表计的常数,严格按检定标准校验,不得缺项、漏项,校验结果必须做好记录,按规定分类存档,以备查阅。
(4)表计合格证每月由校表员到计量专师领取,并将当月校验记录数量与当月发合格证进行核对。
(5)专用变电能表必须做调前校验,发现超差表必须及时报计量专责师并记录在工作票及校验记录上,以便追补电量。
(6)受理用户的电能表校验,要严格按入网许可的厂家、型号收表,严禁接收已淘汰的电能表。
(7)故障表校验:由管辖单位出据证明,校验员未拆封前,校验并填写检定结果报告,经双方同意后拆封,并按检定结果通知管表单位,计算追退电量。
7、验封及核对表底数:
(1)出表时由领表人验大盖封印,交表时由管表员验大盖封印,如无封印或封印被破坏,报请用电科,由用电科、计量组、供电所三方查明原因予以处理。
(2)旧表及事故表必须交回计量组核对表底数,发现有异常时,及时报计量专责师。
(3)表计管理员要及时核对工作票与拆回表底数是否一致,发现表底数与实际不符时,要及时向用电科、拆表部门反映,并经双方联合查明原因。
8、表计报废:
(1)凡属淘汰型号表,待年终由计量组提出报废计划,登记电能表参数,由计量专责师及用电科核实后上报有关部门及领导批准后,对报废表在名牌上用钢印注明报废字样销毁。
(2)各所库存表丢失,由各所负责赔偿。
9、表库的管理
(1)库存、运行表要做到帐、卡、物相符,计量组牵头每半年要对表库盘点一次。
(2)运行、库存表计台帐各所和计量组要在每年12月25日前核实一次。
10、报表
(1)计量内勤班除按规定上报供电公司各种统计报表外,还应在每月1日前将上月的表计轮换情况、现场校验计划、表计故障情况表报计量专责师一份。
(2)各供电所每月25日前将本月发生的“计量装置故障情况统计表”报计量专责师一份。
计量管理制度4
1.目的
为了验证所提供的产品是否满足规定要求,防止不良品流入客户处应对产品生产各过程进行监视和检查,特制订本制度。
2.范围
适用于本厂产品的零件入库检验,生产过程检验和成品检验。
3.职责
本制度要求质检、生产部、技术部、库房部门相互配合,各负其责完成,具体分工如下:
3.1质检
质检负责制订检验标准,并负责零件入库检验、生产过程检验和成品检验及产品质量统计。首先对零件入库检验中出现的不合格品向负责人出具书面《检验结果通知单》。其次对于生产过程中每一道工序进行确认盖章。第三对已完工并完成生产过程检验的机床进行成品总检,出具合格证书。最后对零件及机床的不良原因问题和改善措施进行管理记录。
如果检验结果证明零件不合格、生产过程中存在问题、机床整机性能无法保证,检验员不予盖章放行,可以要求生产部门暂停生产并整改。检验员有权禁止不合格的产品发货出厂,对产品质量负责。
质检定期组织开展质量会议,主要内容为质量问题追踪、近期质量问题提报、质量问题责任划分。
3.2生产部
生产部首先负责生产过程自检检查,按照生产计划和技术资料进行生产,并将生产内容进行记录负责人在《工序流程卡》上签字,表明该产品待检,若一次检验不合格,负责者进行进一步整改,完成后再次在《工序流程卡》上签字待检。生产部负责处理检查后不合格的零件及产品,制定不合格返修方案,上报技术部进行审批,并按照批准后的返工方案进行返工。将返工方案、返工结果填写在《成品检验不合格返工记录》表中,并交检验员。
3.3技术部
技术部负责批准零部件及成品机床的紧急放行。对不合格品返工方案进行审批,对返工方案中不合格原因和措施不明确的有权不给予审批。
3.4库房
只存放合格品,不得接收未经质检检验合格的成品入库。按规定管理好合格成品,做好仓储先进先出管理。
3.5相关部门
质量会议对质量问题划分的责任部门及个人,涉及到相关责任的按规定进行考核,并负责制定相应考核细则。
4.程序细则
4.1零件入库检验细则
4.1.1采购物品及机加零件到厂后,由仓管员按送货单检查产品名称、品种、数量,并检查包装是否完好,如需经质检检验,通知质检员检验,如不符合规定应通知购销部处理,机加件通知外协负责人处理。
4.1.2检验员按零件图纸和外购件技术明细对进货产品按《零部件检验标准》进行全检、抽检或免检。
4.1.3进货检验合格,质检员在明细表上盖章,仓库办理入库手续,检验判为不合格的`产品不能入库,并填写《检验结果通知单》发放给负责人。
4.2生产过程检验
生产过程产品质量由生产操作者按技术资料规定的检验内容进行自检检查,并在《工序流程卡》上签字,检验员验收合格后转入下工序,检验不合格时将一次交检不合格问题填写在《工序流程卡》上,负责人整改完后再在填写《工序流程卡》上签字待检,直到合格后转入下工序。
4.3成品检验
对已完成生产过程检验的机床进行成品检验。由质检按企业标准规定的《合格证》要求及《检验原始记录表》进行检验,填写产品检验合格证,方可包装。
4.4不合格品处理
入库检验不合格品填写《检验结果通知单》通知生产部进行处理,生产过程检验不合格的填写《工序流程卡》由责任人进行处理,成品检验不合格品通知生产部进行处理。
4.5紧急放行的管理
4.5.1因生产急需的零部件、成品机床需紧急放行的由生产部负责人提交书面申请技术部门审批放行。并交由质检保管并盖章放行。
4.5.2顾客要求产品紧急放行的,由总经理在合格证上批准签字紧急放行。
4.5.3所有紧急放行应及时通知质检以便产品追溯。
4.6检验记录保存
质检保存产品质量检验的所有记录,时间为二年。
本规定从20xx年4月8日起执行。
计量管理制度5
计量检测设备管理制度是企业运营中的关键一环,它涵盖了设备的采购、安装、使用、维护、校准和报废等多个环节,旨在确保测量数据的准确性、可靠性和一致性,为生产活动提供坚实的基础。
内容概述:
1. 设备采购:明确设备的技术参数、性能指标和供应商资质要求,确保购买的.设备符合标准和企业需求。
2. 安装与调试:规定设备的安装位置、环境条件和调试步骤,保证设备正常运行。
3. 使用与操作:制定操作规程,对操作人员进行培训,防止误操作导致设备损坏或测量误差。
4. 维护保养:设定定期维护计划,规定保养内容和频率,延长设备使用寿命。
5. 校准与验证:规定校准周期和方法,确保设备测量精度,必要时进行外部校准服务。
6. 故障处理:建立故障报告和处理流程,及时修复设备,减少停机时间。
7. 记录与文档管理:保存设备相关文件,如使用记录、维修报告、校准证书等,便于追溯和审计。
8. 报废与更新:评估设备老化程度,制定设备报废标准,适时更新设备以保持技术领先。
计量管理制度6
计量仪表管理制度是企业运营中的关键部分,它涉及到设备管理、数据准确性、成本控制以及安全合规等多个方面。制度的建立旨在确保计量仪表的'准确、可靠和有效使用,从而促进生产效率的提升和资源的合理分配。
内容概述:
1. 计量仪表的采购与验收:明确计量仪表的技术标准、采购流程和验收规范,确保设备的性能符合生产需求。
2. 安装与调试:规定安装位置、调试方法和验收标准,保证计量仪表的正常运行。
3. 使用与维护:设定操作规程,定期进行校准和维护,防止因设备故障导致的数据失真。
4. 数据记录与分析:制定数据收集、存储和分析的规则,以便于企业决策。
5. 故障处理与报修:明确故障报告流程,确保问题能得到及时解决。
6. 培训与考核:对操作人员进行专业培训,通过考核确保其掌握正确操作方法。
7. 法规遵循:遵守相关计量法规,确保企业的合规性。
计量管理制度7
1、目的
确保建筑工程施工产品质量,提高劳动生产率,保障安全生产,节约原材料,加强经济核算,促进施工处的管理水平。
2、范围
本规定适应于施工处的计量工器具,如磅称、台称、氧气表、乙炔表、压力表、测距仪、全站仪、经纬仪、水准仪、钢卷尺(5米以上)、水平仪等。
3、职责
施工处计量管理人员应熟悉国家计量工作的法令、法规,认真学习本公司计量管理规定,严格遵守本公司计量管理细则,一丝不苟地工作,宣传普及计量技术知识,对职工进行正确使用、维护、保养计量器具教育。
工具房管理员负责计量器具的.计划、领取并对仪表、器具鉴定后进行登记、发放,测量兼职计量员负责对测量仪器、称量仪器的鉴定并登记、发放。
4、程序
4.1施工各种类计量工器具要认真做好计量器具档案,根据公司要求及工作性质做好计量的a、b、c分类工作。
4.2根据计量器具的a、b、c类,认真做好周期检定日程表,严格按照周期检定计划进行检定。
4.3对于检定周期已到,暂不用的计量器具必须办理封存手续,启用时必须经过检定并办理启用手续方可使用。
4.4计量器具使用人员应正确使用、维护和保养,对损坏的计量器具及时向计量管理人员报告,以便向有关部门申请修理,并做好计量器具的维修记录,经检定合格后方能使用。
4.5对于使用年限已久或各种原因损坏,而无法修复的计量器具,应通知计量管理人员申请报废,经有关部门及公司经理批准后办理报废手续后停止使用。
4.6计量员应认真管理好计量器具档案,切实做到每一个计量器具都有一份档案,做到案具统一,杜绝案具不符现象。
4.7计量器具档案字迹清晰、工整,检定证件整理有序以备上级部门随时检查。
4.8严格按公司《计量管理办法》有关条款执行。
计量管理制度8
为了进一步加强我公司的科学管理和现代化管理,根据gb/t15498-20xx《企业标准体系管理标准和工作标准体系》的要求和我公司现行机构设置具体情况,现制定《计量管理标准》。
本标准由龙海市供电公司标准化管理委员会提出并归口。
本标准由龙海市供电公司客户服务中心计量班起草。
本标准主要起草人:
审核:
审定:
审批:
本标准由龙海市供电公司客户服务中心计量班负责解释。
计量管理标准
1主要内容与适用范围
本标准规定了龙海市供电公司计量工作的管理职能,管理内容与要求,检查与考核。
本标准适用于龙海市供电公司的计量管理工作。
2引用标准
《中华人民共和国国计量法实施细则》
《电力工业发供电企业计量工作定级、升级实施细则》
3管理职能
成立以分管经理或总工程师为主、各有关部室领导、计量专责人为成员的计量管理领导小组,并建立建全管理网络。在公司计量管理领导小组的领导下,客户中心是公司计量管理工作的主管部门,设计量专责人一名,负责全公司计量管理和计量网的日常管理工作。
3.1职责
3.1.1执行国家和上级有关计量工作的法令、政策和法规制度,推行国家法定计量单位。
3.1.2绘制本公司的计量网络图。
3.1.3根据生产和经营管理需要,制定本单位的检定管理办法和规章制度,编制本单位管理的计量器具明细目录及相应的检定周期,保证使用中的计量器具定期检定和最高标准的按时送检,保证量值传递可靠。
3.1.4统一管理的计量器具、计量设施,负责计量技术工作。
3.1.5开展计量测试,提供计量保证。
3.1.6负责计量人员的技术培训与考核,并负责本单位的计量工作定级、升级的初评和申报。
3.2权限
3.2.1审查全公司计量器具检定计划。
3.2.2审查属于固定资产的计量器具的更新报废,审查非固定资产的计量器具更新、报废。
3.2.3对未经审核批准而购置的计量器具,有权给予否定,并按有关规定给予处理。
3.2.4未经审核批准而添设的计量器具,材料部门有权不予采购。
3.2.5对无证和超期的计量器具,操作人员有权拒绝使用。
3.2.6制止违反计量法和本标准的行为。
3.2.7处理计量纠纷。
4管理内容与要求
4.1计量器具的购置
4.1.1各单位添置计量器具,应先写出申请购置计划,经计量负责人审核汇总报计量管理部门审批列入计划下达执行。
4.1.2计量器具的采购由材料部门负责、特殊情况经领导批准后,方可由主管部门办理。
4.2计量器具的入库检验
4.2.1采购的计量器具必须有cmc标志,经计量专责人和有关技术人员检定,验收合格后,方可办理入库。
4.2.2计量器具入库必须开箱检查,不合格的应付上退货原因和检定数据,交材料部门办理退货。
4.3计量器具的领用和在用计量器具的检定。
4.3.1各单位需要计量器具时,按材料管理标准办理出库领用手续。验收合格后建卡、立户、编号。4.3.2对在用的标准计量器具,由公司计量负责人编制周检计划,并督促执行。
4.3.3检定合格的计量器具,由计量部门填写历史记录卡和原始记录,并签发合格证和检定证书。对检定不合格的计量器具则应采取相应措施进行处理。
4.3.4计量器具的检定
按“计量器具检定管理标准”执行。
4.4计量器具的修理
4.4.1标准计量器具和测试计量器具的修理,必须送法定检定机构或取得计量器具修理许可证的修理单位进行。
4.4.2不能检修的计量器具,应征得单位领导的同意后,进行委外检修。
4.4.3修理后的计量器具达不到原来的精度,而符合较低级别的精度时,可降低使用标准、并有明显的标志,若达不到规定的最低精度时,则应办理报废手续。
4.4.4计量器具修理前后都要经计量人员检定。检定结果填入历史记录卡。
4.5计量器具的报废
4.5.1在现有的设备和技术条件下,不能修复到原有的精度或精度已降低到最低限度时,即可提出报废。对于改型、淘汰的计量器具,不受任何限制,可随时报废。
4.5.2属于固定资产的'计量器具报废,由使用单位向客户中心提出申请报废的报告,经分管公司批准后,方可报废。属低值易耗品的一般计量器具的报废,由使用单位提出申请,经批准后方能报废。
4.5.3报废后的计量器具,要贴有“报废”字样的标签,并隔离存放,销毁器具历史记录卡及其它管理资料。不得重新使用。
4.6计量器具的封存
4.6.1对长期不用的计量器具可报公司计量专责人,申请封存。
4.6.2对批准封存的计量器具应进行清洗,加封条。
4.6.3已封存的计量器具。在封存期内任何人不准擅自启封,如急需使用可向公司计量专责人提出,批准后方可启封。
4.6.4计量器具启封后,要按鉴定规程规定的检定项目进行检定,合格后方可投入使用。
4.7计量器具的使用、维护、保养。
4.7.1计量器具的使用必须具备下列条件:
a经计量检定合格,并具有有效合格证。
b具有符合规定的环境条件。
c具有符合等级的,有效检定的人员。
d具有完整的管理制度。
4.7.2标准器具、精密仪器设专人管理,严格按照说明书及操作规程进行操作。未取得检定人员证书者不得擅自动用计量设备。
4.7.3计量器具要落实专人,每周依次维护,并定期组织检查评比,以使设备经常处于良好状态。
4.7.4使用标准器具,精密仪器,应做好记录。常用计量器具每次用后应擦净、涂油,不常用的计量器具应注意保养。
4.7.5存放计量器具的场所,要整洁、卫生、温度,湿度要符合规程要求。对易变型的要分类存放,妥善保管,严禁流放。
4.7.6选用计量器具要合理,使用得当,严禁摔、碰、砸,用后分类保养,并恢复正常状态。
4.7.7在用计量器具必须有计量检定证书,发现检定证书丢失或超期者要查明原因,办理补证手续。
4.7.8在用计量器具发生故障时,应及时向客户中心汇报。对大型、精密贵重计量器具,发生故障时必须经主管领导批准后方可拆修,并做好记录,存档备查。
4.8计量器具的资料管理
4.8.1所有被检计量器具,必须有检定原始记录。数据记录清楚、准确、齐全、完整。
4.8.2记录本要有检定人,审核人签名、审核人必须是检定负责人。
4.8.3最高标准计量器具的所有原始记录,随机技术资料,说明书一律交公司档案室统一保管。
4.8.4各计量室检定的原始记录,应保留三年。
4.9计量技术管理
4.9.1计量管理部门应根据中华人民共和国国强制检定目录和依法管理目录,建立计量器具管理目录,清册(分账)周检计划和抽检计划及完成情况统计表,绘制量值传递系统图。
4.9.2计量管理机构指定并认真执行各项计量管理制度,计量管理制度有:
4.9.2.1公司计量管理制度和实施细则。
4.9.2.2计量器具周期检定制度。
4.9.2.3计量标准室、检修室、仪表室等管理制度。
4.9.2.4各级计量人员岗位责任制和经济责任制。
龙海市供电公司20xx-12-01发布20xx-01-01实施
q/302z-215.001-20xx
4.9.2.5计量器具使用、维护、保养制度。
4.9.2.6计量器具检定、测量、修理劳动工时定额标准。
4.9.2.7计量采购、入库、流转、降级、报废制度。
4.9.2.8计量(测量)原始记录,统计报表管理制度。
4.9.2.9计量档案,技术资料使用保管制度。
4.9.2.10能源计量管理制度。
4.9.2.11计量人员考核、评比、奖惩制度。
4.9.2.12计量器具抽检等制度。
5检查与考核
5.1计量管理工作由公司计量管理部门进行定期检查与考核。
5.2公司计量负责人按时对检查情况进行汇总整理,提出处理意见,报公司计量领导小组审查。
5.3奖惩
本标准所列各项管理事项分别纳入各部门各岗位工作标准和考核标准,并与业绩考核办法挂钩考核。
计量管理制度9
为了验证所提供的产品是否满足规定要求,应对产品生产各过程进行监视和测量,特制订本制度。本制度适用于本公司产品的进货检验,生产过程检验和成品检验。
一、检验依据
质检部依据产品标准和原材料质量要求制定《进货检验规范》、《制程检验规范》和《成品检验规范》指导书,经审批后下发检验人员作为检验依据。
二、进货验证
采购物品到公司后,由仓管员按送货单验证产品名称、品种、数量,并检查包装是否完好进行验证,如需经质检部检验,通知质检员检验,如不符合规定应通知采购部处理。
质检部检验人员按原材料检验指导书对进货批产品进行抽样检验,并填写《进料检验记录》。进货检验合格,质检员填写标识卡通知仓库办理入库手续,检验判为不合格批的'产品不能入库。
三、生产过程检验
生产过程产品质量由车间各工序主管按《制程检验规范》规定的检验内容检验,检验合格转入下工序,检验不合格时对不合格品进行隔离并用标识卡进行标识。
四、成品检验
成品检验由检验员按《成品检验规范》从已包装的成品中按规定抽取样品进行检验,填写《成品检验记录》报告单,批检验合格的产品,方可入库。
五、不合格品处理
进货检验、生产过程检验和成品检验发现的不合格品按《不合格品控制程序》规定处理。因生产急需的原材料需紧急放行的由采购部负责人在入库单上注明紧急放行字样并签名,生产车间可以先领用;顾客要求产品紧急放行的,由公司领导在入库单上批准紧急放行。所有紧急放行应及时通知质检部抽样和检验,并做出检验报告,以便产品追溯。
六、检验记录保存
质检部保存产品质量检验的所有记录,时间为二年。
计量管理制度10
第一条 目的
确保检验设备、计量器具的精准,防止因检验设备、计量器具的误差,而产生不良品,并延伸检验设备、计量器具的使用寿命。
其次条 范围
凡本公司所使用的检验设备、计量器具。
第三条职责
品质部门:检验设备、计量器具的编号、记录、校正及管理。相关部门:自己部门的检验设备、计量器具的.使用、维护。
第四条 定义
内校:运用可追溯国家标准之标准件,校验公司内之检验设备、计量器具。
外校:凡本公司无法校验的检验设备、计量器具,有国家认可之校验单位校验。
第五条 实施要点
(一)全部检验设备、计量器具均需建卡或台帐,并指定专人负责保管、使用、维护保养及校正。
(二)生产和检验用的检验设备、计量器具须由专人负责校验并按国家相关规定送计量部门检定,经检验合格后方能使用,检定后的检验设备、计量器具应贴上合格证并规定使用期限。
(三)为使员工的确了解正确的使用办法,以及维护保养与校正工作的实施,凡有关人员均需参与讲习,由品质部门负责排定课程讲授,如新进人员未参与讲习前就须使用检验仪器量规时,则由各该单位派人先行讲解。
计量管理制度11
为了加强地磅计量和地磅房的日常管理,确保计量准确、可靠,时常保持室内干净整洁,根据本公司的实际情况,制定本制度。
一、计量
1.凡需要地磅计量的原料、产品或者物资,无特殊情况一律由仓库保管负责领车计量。
2.车辆上下磅过程中不允许称重操作,避免车辆不完全上磅就进行称重。
3.计量时,要确认磅上是否有人、车上是否有人、车辆是否完全上磅、重车和空车是否为同一车辆等信息。无论空车重车,一律要求做到磅上、车上无人才能计量。对采购的原料、物资,要全程查看计量前后时间内,车辆有无弄虚作假人为增加货物重量的行为。
4.磅表为负值状态时不允许过磅,避免人为减少磅的基数(正常应当是空磅时为“0”)。
5.车辆上磅过程中司磅员如果进行“置零”操作,则系统不允许过磅。
6.司磅人员必须认真负责,公平计量,细心核对,防止因玩忽职守造成计量数据错误,因玩忽职守造成损失的,据情由当事人进行部分赔偿;计量人员要严以律己,严禁出现以权谋私的行为,否则按差额货值的`5倍予以罚款,情节严重的依法处理。
7.在称重出现异常时,司磅员应立即向相关部门反应情况。
二、收费标准
1.20吨以上(含20吨)每辆收费20元人民币。
2.10吨以上(含10吨)20吨以下每辆收费10元人民币。
3.10吨以下每辆收费5元人民币。
4.收费凭据必须加盖专用印章,并注明过磅车辆的车牌号码,否则一概无效。
三、磅房卫生
1.禁止在磅房内放置与称重无关的工具、物资。
2.各种用品摆放整齐,保持磅房内干净、整洁,无尘土、烟头、蛛网、碎纸、杂物。
3.平常要保持窗户关闭,特殊情况下打开门窗后,过磅完毕后必须立即关闭,防止因大风或降雨造成设备损坏。
4.禁止用手直接接触磅称显示屏表面和有关线路接头,防止生锈和损坏。要经常用干净软布擦拭显示器表面,保持表面洁净。
5.磅房和磅称表面及周边卫生由地磅管理员定期打扫,地磅管理员要自觉保持室内卫生,严禁吸烟和乱扔东西,对陪同过磅的客户人员也要随时叮嘱注意卫生。
四、维护保养
1.定期对磅称的接线柱、显示屏、传感器、有关螺栓等设备进行维护保养,避免因锈蚀影响正常计量。
2.秤台四周间隙内不得卡有石子、煤块等杂物。
3.经常检查间隙是否合理,秤体限位螺丝不应与基础接触,一般间隙2-3mm。
4.经常清扫台面,保持清洁,不得有积水,表面油漆应定期重新刷涂。
5.禁止在台面上进行电弧焊作业,以免损坏仪表和传感器。
6.经常用柔软洁净的擦布擦拭本仪表,不可用有机溶剂擦拭仪表。
计量管理制度12
本计量器具分类管理制度旨在规范企业内部计量器具的管理,确保其准确、可靠,以支撑生产、质量控制及研发活动的高效进行。制度主要包括以下几个方面:
1. 计量器具的分类标准
2. 计量器具的购置与验收
3. 计量器具的使用、维护与校准
4. 计量器具的报废与更新
5. 计量器具的'记录与档案管理
6. 相关人员的责任与培训
内容概述:
1. 分类标准:依据器具的精度、用途、测量范围等因素,将计量器具分为a、b、c三级,以便于管理和维护。
2. 购置与验收:明确采购流程,规定验收标准,确保新购计量器具符合技术要求。
3. 使用与维护:制定使用规范,强调日常维护保养,预防因使用不当导致的测量误差。
4. 校准:设定校准周期,规定校准方法,确保器具的测量结果准确无误。
5. 报废与更新:设定报废条件,规范更新程序,保证计量器具始终处于良好状态。
6. 记录与档案:建立完整的记录体系,保存相关文件,便于追溯和审计。
计量管理制度13
1、主题内容与适用范围
本标准规定了工厂强制检定计量器具的管理办法。
本标准适用于强制检定计量器具的检定。
2、管理内容与要求
2.1强制检定是指由省、市计量局或者授权的.计量检定机构,列入《中华人民共和国国强制检定的工作计量器具目录》的计量器具实行定点定期检定。
2.2本广使用的强制检定工作计量器具应按规运登记造册,报省、市计量局备案,并向其指定的计量检定机构申请周期检定。
2.3强制检定的周期,由执行强制检定的计量检运机构根据国家计最检定规程确定。
2.4属于强制检定的工作计量器具,未按照规定申请检定或者经检定不合格的,全厂任何部门或者个人都不得使用。
计量管理制度14
能源计量管理制度是企业运营中不可或缺的一环,它旨在确保能源使用的准确性和效率,通过科学的管理手段,优化能源消耗,降低运营成本,同时也符合环保和可持续发展的大方向。
内容概述:
1. 计量设备管理:规范计量设备的购置、安装、校准和维护,保证其准确性和可靠性。
2. 数据采集与分析:定期收集和分析能源使用数据,以识别节能潜力和异常消耗。
3. 能源审计:定期进行能源审计,评估能源使用效率,提出改进建议。
4. 能源报告:制定和提交能源消耗报告,以便管理层了解能源使用状况。
5. 员工培训:提高员工的`能源管理意识,培养良好的能源使用习惯。
6. 制度执行与监督:设立专门的管理部门,负责制度的执行和监督,确保各项规定得到有效落实。
计量管理制度15
本工程计量管理制度旨在规范项目管理中的工程量计算和确认流程,确保工程质量和成本控制,提升项目执行效率。
内容概述:
1. 工程计量标准与依据:明确计量的`法规、规范、合同条款,以及使用的工程量清单计价规则。
2. 计量流程:从工程量的预估、现场测量、审核到最终确认的详细步骤。
3. 责任分配:各部门和人员在计量工作中的职责与权限。
4. 计量资料管理:包括图纸、变更通知单、计量报告等文件的存档与更新。
5. 纠纷处理机制:对计量争议的解决办法和程序。
6. 培训与考核:提升团队计量技能,确保制度执行。
【计量管理制度】相关文章:
计量管理制度01-02
计量管理制度10-15
施工计量管理制度09-05
医院计量管理制度11-02
计量管理制度(范文)08-28
计量管理制度(合集)11-07
医疗设备计量管理制度07-03
计量器管理制度02-23
计量器具管理制度05-22
计量器具管理制度02-15