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公司部门管理制度

时间:2023-08-03 07:27:27 制度 我要投稿

公司部门管理制度

  在现在的社会生活中,接触到制度的地方越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。我们该怎么拟定制度呢?下面是小编为大家整理的公司部门管理制度,仅供参考,大家一起来看看吧。

公司部门管理制度

公司部门管理制度1

  综合管理部(办公室、保卫、公司管理)

  1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

  2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。

  3负责公司的对外公关接待工作。

  4为总经理起草有关文字材料及各种报告。

  5保管公司行政印鉴,开具公司对外证明及介绍信。

  6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

  7负责安排落实领导值班和节假日的值班。

  8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

  9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

  10负责公司公务车辆管理。

  11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。

  12负责公司办公用品的管理。

  13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

  14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

  15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执照变更等工作。

  16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

  17员工绩效考核,薪酬管理。

  18员工社会保险的各项管理。

  19针对公司的经营情况提出奖惩方案,核准各部门奖惩的实施,执行奖惩决定。

  20人员档案管理及人事背景调查。

  21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

  22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

  23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

  24负责公司员工工伤事故的处理。

  25公司员工工资的核算、编制和发放工作。

  26完成总经理交办的各项工作。

  财务部

  1公司财务预算、决算、预测。

  2编制财务计划。

  3编制会计报表。

  4拟写财务状况分析报告。

  5负责合同的管理,对公司对外的经济合同进行审核并备案。

  6负责建立公司内部成本核算体系,并进行核算及控制工作。

  7对各种单据进行审核。

  8负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

  9处理应收、应付货款等有关业务工作。

  10负责公司税务处理工作。

  11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行。

  12监督公司不合理费用开支。

  13公司全盘账务业务处理。

  销售部

  1负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

  2搞好公司的产品宣传策划。

  3组织合同评审工作。

  4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

  5负责产品的售后服务,负责接待客户并协助处理好客户投诉。

  6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

  7负责建立公司营销资料库。

  技术部

  1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

  2新产品开发研制,样件制作、鉴定与审核。

  3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

  4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发,促进公司进步。

  5生产过程中在技术方面进行指导,并进行工艺技术上的监控,确保生产的正常进行。

  6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

  7负责建立公司技术资料库。

  8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料,并做相应分析,提供改进的具体方案。

  9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

  生产部

  1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划,编制具体的'生产作业计划。

  2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

  3合理确定生产节拍,使生产工作有序进行。

  4时刻掌握生产进度,做好生产各工序间的平衡,提高生产效率。

  5合理使用设备,提高设备使用率。

  6负责公司设备管理。

  7在保证产品质量的前提下,最大限度利用各类资源,减低物资消耗,避免各种不必要的浪费,降低产品物耗。

  8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

  9负责公司安全管理、消防安全管理工作。

  10按照5s标准搞好有关工作,制定公司现场综合管理标准并督导实施。

  11制定设备操作规范,指导生产员工按章操作。

  12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

  13负责公司水、电、气的管理。

  采购部

  1负责制订公司物资采购需求计划,并督导实施。

  2负责编制公司物资管理相关制度。

  3负责制订公司物资采购原则,实施统一采购。

  4负责建立公司物资采购渠道,搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

  5负责严格监控公司物资的状况,控制不合理的物资采购和消费。

  6负责建立公司物资比价体系。

  7组织建立科学的库存储备量标准,最小限度地占用流动资金,充分发挥物资的有效使用。

  8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

  9严格规范物资保管,采用科学的仓储管理办法,保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

  10负责做好仓储管理,加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理,严防一切事故的发生。

  质量部

  1负责建立公司质量管理保证体系,并推进、实施、督导。

  2负责对产品品质的全过程管理。

  3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

  4对质量异常情况进行追踪分析及处理。

  5对产品进行各种功能性测检。

  6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

  7负责公司计量管理工作。

  8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息,并做好相应分析提出改进具体方案。

  9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。

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公司部门管理制度2

  一、计划和工程管理部门安全生产责任制

  1.在编制,检查和评价生产计划的同时,认真参与编制,检查和评价安全技术措施计划,做好施工生产计划与安全技术措施计划的衔接,配合,防止事故发生;

  2.坚持抓生产必须抓安全的原则,在保证安全的前提下组织施工生产,发现违反安全生产制度和安全技术规程的施工生产活动,应及时制止;

  3.在生产中出现不安全因素,险情及事故时,要果断正确处理,防止事态扩大,并通知有关主管部门共同处理,认真做好记录;

  4.参加安全生产大检查和安全事故的调查,处理。

  技术管理部门安全生产责任制

  1.组织编制技术操作规程,制定安全技术措施,督促落实并检查执行情况;

  2.负责制定和贯彻施工工艺管理规定,检查施工工艺执行情况,及时纠正存在问题;

  3.组织并督促各生产单位对生产操作工人的施工工艺培训和安全操作技术培训;

  4.负责安全设备等的技术鉴定,开展安全技术研究,积极采用先进技术和安全装备;

  5.按规定参加安全事故的调查,处理。

  二、机械动力部门安全生产责任制

  1.对机,电,起重设备,锅炉,受压容器及自制机械设施的安全运行负责,按照安全技术规范经常进行检查,并监督各种设备的维修,保养的进行;

  2.对设备的租赁,要建立安全管理制度,确保租赁设备完好,安全可靠,不符合安全规定的设备不得租赁,使用。使用中发现隐患及时整改,严禁带病作业;

  3.对新购进的机械,锅炉,受压容器及大修,维修,外租回厂后的`设备必须严格检查和把关。新购进的要有出厂合格证及完整的技术资料,使用前制定安全操作规程,组织专业技术培训,向有关人员交底,并进行鉴定验收;

  4.参加施工组织设计,施工方案的会审,提出涉及安全的具体意见,同时负责督促下级落实,保证实施;

  5.协助有关部门做好机,电操作等特种作业人员定期培训,考核和发证工作,做到不违章指挥,违章操作;

  6.参加因工伤亡及重大未遂事故的调查,从事故设备方面,认真分析事故原因,提出处理意见,制定防范措施。

  三、物资管理部门安全生产责任制

  1.负责对购入(包括租赁的)的各类材料,机械设备和架设工具,配件等的质量管理,使其安全可靠性能符合国家有关标准,规范的要求;

  2.负责易燃,易爆,剧毒物品的采购与管理,严格发放和使用制度;

  3.按计划及时供应安全技术措施计划所需的设备,材料;

  4.负责各类劳动防护用品的采购,保管并按标准发放。

  四、工会的安全生产职责

  1.贯彻国家及全国总工会有关安全卫生的方针,政策,并监督认真执行,对忽视安全生产和违反劳动保护的现象及时提出批评和建议,督促和配合有关部门及时改进;

  2.监督劳动保护费用的使用情况,对有碍安全生产,危害职工安全,健康和违反安全操作规程的行为有权抵制,纠正;

  3.做好安全生产宣传教育工作,教育职工自觉遵纪守法,执行安全生产各项规程,规定,支持企业对安全生产做出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励,对违反安全生产规定的单们和个人给予批评并提出处罚建议;

  4.参加企业有关安全生产规章制度的制订,会同有关部门搞好班组的安全建设,开展安全生产合理化建议活动;

  5.参加安全生产检查和对新装置,新工程的"三同时"监督,参加事故的调查处理;

  6.认真贯彻落实工会劳动保护监督检查"三个条例"[1997。4。26中华全国总工会总发(1997)11号,, ]和《建筑施工企业工会安全检查标准》,发挥工会组织的监督检查作用,促进企业安全生产形势不断向前发展。

  五、财务部门安全生产责任制

  1.根据本企业实际情况及企业安全技术措施经费的需要,按计划及时提取安全技术措施经费,劳动保护经费,保证专款专用;

  2.按照国家,地方政府及上级对劳动保护用品的有关部门标准和规定,负责审查购置劳动保护用品的合法性,保证其符合标准;

  3.在签定经营承包责任制或经济承包责任制时,必须有安全生产内容,并监督其落实;

  4.协助安全主管部门建立安全奖励基金,办理安全奖,罚款的手续。

  六、人事部门安全生产责任制

  1.对新入厂人员(包括实习,代培人员)及时组织安全教育,经考核合格后方可分配到相应的工作岗位。会同安全部门组织对职工的安全技术教育及特种作业人员的培训,考核工作;

  2.把安全工作业绩纳入干部晋升,职工晋级和奖励考核内容;

  3.按国家规定,从质量和数量上保证安全管理人员的配备;

  4.会同有关部门落实安全管理制度,参与安全事故的调查,处理,依照有关制度落实对责任人员的追究处理。

  七、保卫消防部门的安全生产职责

  1.健全安全保卫制度,认真做好安全生产的保卫工作;

  2.负责施工生产中易燃,易爆,剧毒物品的使用审批和监管;

  3.掌握主要施工过程的火灾特点,深入基层监督检查火源,火险及灭火设施的管理,督促落实火险隐患的整改,确保消防设施完备和消防道路通畅。

  八、安全管理部门安全生产责任制

  1.认真贯彻执行国家有关安全生产的政策,法规和规范,在企业法定代表人和分管领导的领导下负责企业的安全生产监督管理工作;

  2.负责组织开展各种安全活动,对职工进行安全思想和安全技术知识教育;

  3.严格贯彻执行国家颁发的《建筑安装工程安全技术规程》及其他有关安全规定,组织制订本企业安全生产管理制度和安全技术规程,并检查执行情况;

  4.参加安全技术措施,安全技术专项方案的审核,现场机械设备及防护设施的验收,及大型机具设备安全运行的监督管理;

  5.组织并参与安全检查,协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施,检查隐患整改工作;

  6.深入现场检查,解决有关安全问题,纠正违章行为,遇有危及安全生产的紧急情况,有权令其停止作业,并立即报告有关领导处理;

  7.负责各类事故的汇总统计上报工作,并建立健全事故档案。按规定参加事故的调查,处理工作;

  8.负责对企业各单位的安全考核评比工作,会同工会认真开展安全生产竞赛活动,总结交流安全生产先进经验,积极推广安全生产科研成果,先进技术及现代安全管理方法;

  9.检查督促有关部门和单位搞好安全装备的维护保养和管理工作,监督劳动防护用品的采购,供应和产品质量,防护性能检查,监督有毒有害作业人员得到劳动保护;

  10.指导基层安全生产工作,加强安全生产基础建设,定期召开安全专业人员会议,不断提高基层安全员的技术素质。

  11.当接到事故报告后,应立即赶赴现场,协助组织抢救,监督指导保护现场,清查人员伤害,资源损失情况,寻找证人,证物,汇集事故相关资料,填报事故快报。并督促报告公安及政府有关部门。配合事故调查,按规定时限完成事故调查报告。监督事故现场复工前的整改,整顿,并负责实施验收。

公司部门管理制度3

  第一条:总则

  为了加强并规范公司的业务招待费支出管理,特制定本办法。

  第二条:业务招待费适用范围

  业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。

  招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

  第三条:业务招待费的使用原则

  业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可参与可不参与接待人员,不参与”,“可发生可不发生费用,不发生”,“态度热情,费用从简”的原则。

  第四条:业务招待费的管理原则

  1、按照公司签定职责状时下达的年度指标,在限额内使用业务招待费,严禁超支现象发生。所有的招待实行事前审批制度。

  2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。

  3、坚决控制非业务性接待,适当控制业务接待。业务接待应尽量安排在公司食堂,全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。各部门因工作确实需要在公司外安排招待时,参加本条第二款执行。

  4、外协单位除合同标明带给安装食宿及接风、送行外,一律不安排免费伙食。确需接风、送行的,在公司招待费中开支。

  5、集团来人除领导视察外,一律在员工食堂自费就餐;集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司,原则上用工作餐接待。

  6、严格执行分档次接待原则,各档次选定1-2家酒家、宾馆,对应接待。禁止越档次接待。

  7、接待用餐时,严格控制陪客人数,实行对口接待。坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。同时,原则上陪客人数不得超过2人,若公司陪同用餐人员多于2人时,应事先经过总经理批准。

  第五条:业务招待费的审批权限

  业务费:一律由集团分管领导控制,其他部门和个人一律不得安排业务费。

  招待费:对于在公司食堂安排的招待,副总经理审批单次预算1000元(含酒水,下同)以内限额的招待费,总经理审批单次2000元以内限额的招待费,2000元以上标准报集团分管领导同意后执行。

  第六条:公司食堂招待费的审批程序与开支标准

  (一)公司食堂招待的审批程序

  食堂招待分为工作餐和客餐两种(工作餐即指平时供应员工的饭菜,客餐即指除工作餐外专门为客人烹制的'菜肴和酒水)。

  工作餐招待的审批程序:对口接待单位(部门)向综合部提出申请,并由综合部开具工作餐通知单(附件一),客人凭工作餐通知单到食堂窗口打饭、菜用餐。

  客餐招待的审批程序:经公司分管领导同意,由对口接待单位(部门),填写客餐申请单(附件二)送综合部确定用餐标准,并按本办法第五条权限核准后,交综合部准备膳食和酒水。

  (二)公司食堂招待开支标准

  1、因工作关系外单位一般来人来客,一律用工作餐招待。工作餐计费标准按食堂当日公布的每份饭菜金额标准收取。

  2、政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员来公司办理公务,需在公司食堂用餐,原则上用客餐招待(操作程序按第六条第一款执行)。用餐后,接待单位需在食堂客餐结算表、酒水消耗领用表上签证。

  3、招待一般来宾来客,每席餐费不超过300元(含酒水等),酒水标准白酒控制在150元/瓶以下。

  4、招待政府部门正股级以上副局级(含副局级)以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1000元(含酒水等),酒水标准白酒控制在200元/瓶以下。

  5、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过1200元(含酒水),酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。

  6、招待用白酒一般不超过2瓶,特殊状况最多一次不能超过3瓶(每席标准),并且白酒不得超过标准。

  7、招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导,费用标准由集团分管领导同意后执行。

  第七条:财务控制与监督

  1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。

  2、财务部有权拒绝不贴合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。

  3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则,不得由他人代报业务招待费。业务招待同时有多个经办人参与招待,应由最高职务经办人报帐。

  4、公司外来单位或人员(包括集团内兄弟单位、关联企业和个人)在公司食堂就餐收费标准,由综合部另行发文规定。

  5、单餐消费50元/人以上的,需向酒家索取清单或清单复印件,提交给总经理、财务部审核人员作为报销依据。库存酒水核销单应与对应的餐费报销单一齐提交总经理审批、财务部复核。餐费报销单上应注明公司参与接待的人员、接待的客人人数。

  6、所有宴请、业务费用开支务必列明事由、招待对象。

  7、业务招待费核算范围及要求

  (1)招待费一律记入“管理费用-业务招待费”中,不允许在其他科目中列支。合同标明带给安装食宿支出的入账科目与合同标的入账科目相同。

  (2)招待费包括因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等。

  (3)招待费包括因公接待从综合部领用的烟、酒、饮料等,依据领用单,由综合部开具《烟酒出库单》记入招待费。

  (4)公司食堂接待的菜金应合理标价,因公在食堂接待发生的招待费,点菜单上须按照菜金标价记录金额,并经负责接待人签字确认,月底凭点菜单从福利费中转出记入招待费。合同标明的带给食宿,在规定的标准内,依据实际发生额,从福利费中转出记入相关科目。

  (5)公司发生的业务招待费用,如存在票据本身与业务实质不相符之费用,务必还原成“业务招待费用”列示,并说明原因。

  (6)原则上无票据开支务必有证明人。

  第八条:外部招待费的审批程序与开支标准

  (一)外部招待的审批程序

  外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外进行的招待。对外招待实行事前报总经理同意审批制度,按本办法第五条权限核准后方可执行。

  (二)外部招待开支标准

  1、招待一般来宾来客,每席餐费不超过500元(含酒水等),酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。

  2、招待政府部门正股级以上副局级(含副局级)以下干部、集团部门经理级别人员每席不超过1200元(含酒水等),酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。

  3、招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过18000元(含酒水),酒水标准白酒控制在400元/瓶以下。

  4、招待用白酒一般不超过2瓶,特殊状况最多一次不能超过3瓶(每席标准),并且白酒不得超过标准。

  5、招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导,费用标准由集团分管领导同意后执行。

  第九条:其他

  1、本办法自20xx年1月1日起开始执行。

  2、本办法解释权在公司财务部和综合部。

公司部门管理制度4

  1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

  2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报.

  3负责公司的对外公关接待工作。

  4为总经理起草有关文字材料及各种报告。

  5保管公司行政印鉴,开具公司对外证明及介绍信。

  6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

  7负责安排落实领导值班和节假日的值班。

  8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

  9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

  10负责公司公务车辆管理。

  11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。

  12负责公司办公用品的管理。

  13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

  14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

  15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执照变更等工作。

  16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

  17员工绩效考核,薪酬管理。

  18员工社会保险的各项管理。

  19针对公司的经营情况提出奖惩方案,核准各部门奖惩的实施,执行奖惩决定。

  20人员档案管理及人事背景调查。

  21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

  22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

  23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

  24负责公司员工工伤事故的处理。

  25公司员工工资的核算、编制和发放工作。

  26完成总经理交办的各项工作。

  财务部2.1公司财务预算、决算、预测。

  2编制财务计划。

  3编制会计报表。

  4拟写财务状况分析报告。

  5负责合同的管理,对公司对外的经济合同进行审核并备案。

  6负责建立公司内部成本核算体系,并进行核算及控制工作。

  7对各种单据进行审核。

  8负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

  9处理应收、应付货款等有关业务工作。

  10负责公司税务处理工作。

  11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行。

  12监督公司不合理费用开支。

  13公司全盘账务业务处理。

  销售部3.1负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

  2搞好公司的产品宣传策划。

  3组织合同评审工作。

  4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

  5负责产品的售后服务,负责接待客户并协助处理好客户投诉。

  6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

  7负责建立公司营销资料库。

  技术部

  1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

  2新产品开发研制,样件制作、鉴定与审核。

  3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

  4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发,促进公司进步。

  5生产过程中在技术方面进行指导,并进行工艺技术上的监控,确保生产的正常进行。

  6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

  7负责建立公司技术资料库。

  8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料,并做相应分析,提供改进的具体方案。

  9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

  生产部

  1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划,编制具体的生产作业计划。

  2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

  3合理确定生产节拍,使生产工作有序进行。

  4时刻掌握生产进度,做好生产各工序间的平衡,提高生产效率。

  5合理使用设备,提高设备使用率。

  6负责公司设备管理。

  7在保证产品质量的前提下,最大限度利用各类资源,减低物资消耗,避免各种不必要的浪费,降低产品物耗。

  8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

  9负责公司安全管理、消防安全管理工作。

  10按照5s标准搞好有关工作,制定公司现场综合管理标准并督导实施。

  11制定设备操作规范,指导生产员工按章操作。

  12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

  13负责公司水、电、气的管理。

  采购部

  1负责制订公司物资采购需求计划,并督导实施。

  2负责编制公司物资管理相关制度。

  3负责制订公司物资采购原则,实施统一采购。

  4负责建立公司物资采购渠道,搞好供应商的'择优、筛选与新供应商的开发工作。

  5负责严格监控公司物资的状况,控制不合理的物资采购和消费。

  6负责建立公司物资比价体系。

  7组织建立科学的库存储备量标准,最小限度地占用流动资金,充分发挥物资的有效使用。

  8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

  9严格规范物资保管,采用科学的仓储管理办法,保证物资尽其所用。

  并建立物资的综合利用和废品利用制度。

  10负责做好仓储管理,加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理,严防一切事故的发生。

  质量部

  1负责建立公司质量管理保证体系,并推进、实施、督导。

  2负责对产品品质的全过程管理。

  3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

  4对质量异常情况进行追踪分析及处理。

  5对产品进行各种功能性测检。

  6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

  7负责公司计量管理工作。

  8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息,并做好相应分析提出改进具体方案。

  9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。

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公司部门管理制度5

  采用'消耗品的定额管理法'。其操作程序如下:

  制定各项消耗品的定额数量及金额。

  统计住客房经营出租每间每天的各项消耗品实际耗用量。

  根据目前客经营状况及控制者的意愿,初步制定在正常情况下客房每间每天各项消耗品用量的计划数(客房一次性用品配备情况:vip房24.52元,豪套12.01元,高套11.79元,双人间16.98元,单间11.79元)。

  以此计划数乘以一个百分比(一般在80%-90%左右),核算出每间房的定额消耗量。

  根据各项消耗品的单价,以及房间的出租率核算出其金额。

  编制'客房消耗用品定额控制表',根据各种房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定额,月末结帐时统计当月客房实际耗用消耗品的金额,进行对比。

  制定定额消耗品的节省提奖率和超额的`罚款率。两种比率应一致,一般控制在10%以内。超过定额数的90%按超过部分的10%罚款,低于定额数的80%按节省部分的10%奖励。

  客房部以楼层为单位予以实施。

  客房从总仓领出消耗品存入部门小仓库,然后发放到楼层使用。同时根据使用量不断进行补充。

  每次领用时,总仓和小仓库都认真做好记录。

  月末,大、小仓库的仓管员做出客房部及楼层实际领用各项消耗品的明细表。

  根据仓库提供的明细表,对照规定的消耗定额数,核算并编制当月客房部(按楼层分)各项消耗品实际耗用表。表中既有实际耗用量及金额,又有通过同定额进行对比后核算出的增减数量及金额。

  根据当月消耗品使用的增减金额数,与工效挂钩一起核算。

  将当月各项消耗品定额控制表及写出的情况说明一并交客房部经理、总经理审批。

  审批后,财务部按当月消耗品使用实绩给予客房部发奖或罚款。

  稽核整理保存每月核算报表及报告等有关资料,为今后制定更合理的定额数据创造条件。

  了解掌握各项消耗品的进价,一旦价格发生变动,需及时调整各项消耗品的定额数指标。

  客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度

  大堂吧、迷你吧由专人负责管理,每天根据销售情况做销售日报表,报稽核核查每天的销售收入(包括宴请),月末根据收发情况,做进销存的月报,对实物进行盘点,做到帐实相符。

  工程材料、工具管理制度

  根据各类工程材料的收发料单,部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。

  登记维修队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时,及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

  根据月发料单进行统计、核价、计算,并按材料品种及部门编制月领用明细表。

  月末编制工程材料的收发存月报。

  财务稽核每月25日同工程材料管理员核对实物帐,做到帐帐相符。

  凭据各部门报修的维修单,维修队进行维修,维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料,由报修部门签字认可,其中维修单财务联应上交财务,月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

  熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况,对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管,对于报损的工具要以旧换新,填写报损单申请报损。

  签署人:

  z物业管理有限公司

公司部门管理制度6

  一、总则

  为加强和提升员工的工作质量和本公司工作质量,提高劳动生产率,增强企业活力,调动员工的工作积极性,制定此考核制度。

  工作质量考评(以下简称“考评”)是指用系统的方法、原理,评定、测量员工在职务上的工作行为和工作效果,工作质量考核针对员工的工作表现。

  本制度适用于公司内所有员工,包括试用期内的员工。

  以员工在被考核该段时期工作成果与表现为依据,各部门经理对所属员工的平时的工作留意,严密考核。

  二、考核的内容

  1、分以下四部分:

  (1)、工作质量情况:本季度内完成的所有工作,是否完全达到质量标准的要求;

  (2)、安全生产情况:在本季度的工作中,是否有不安全的工作生产行为;

  (3)、工作表现情况:指本职工作内的协作精神、积极态度等。由部门内部同事或被服务者进行考评。

  (4)、技术水平情况:在本季度的工作中,技术水平是否有所提高。

  三、考核方法

  季度考核: 每季度对员工考核一次,由部门经理具体考核,填写到《jl0303-05员工考核表》中(具体见表)季度考核从四方面进行——工作质量情况、工作表现情况、安全生产情况、技术水平。 分为六档——优、好、良好、良、一般、差。如在四项中有低于良档的将累计到年终奖金一并计算。

  如在一季的考核中全部为优的,在年终奖金发放时系数将+,如在一季的考核中全部为好的,在年终奖金发放时系数将+,三季可累加。 如在一季的考核中全部为差的,将立即离岗培训,时间为3个月,如经考核再不合格将予以辞退。

  年终考核: 第四季的.考核为年终考核。

  年度综合评判在90分以上,为优秀,年终奖金的系数为;年度综合评判在80分以上,为良好,年终奖金的系数为;年度综合评判在70分以上,为好,年终奖金的系数为;年度综合评判在60分以上,为一般,年终奖金的系数为,年度综合评判在60分以下的,为较差,无年终奖金。并且公司将视情况给予其警告、降级使用或辞退。

  四、考核时间

  季度考核:考核时间为每季最后一个月的15日。

  年终考核:员工于12月底举行总考核1次。

  考核年度:~年1月1日起至12月31日止。

  五、要 求

  1、员工的直接上级为该员工的考评负责人,具体执行考评程序;

  2、本部门经理为该员工的考评负责人;

  3、考评结束时,考评负责人必须与该员工单独进行考评沟通;

  4、各部门经理对于所属员工应按工作质量情况、工作表现情况、安全生产情况、技术水平严正考核。?

  六、保 密

  1、考评结果只对考评负责人、被考评人、人事负责人、(副)总经理公开;

  2、考评结果及考评表格交由人力资源部存档;

  3、任何人不得将考评结果告诉无关人员。

  七、本制度自颁布之日起实行。

  八、本制度由行政部负责解释。

公司部门管理制度7

  (1)编制或修订工艺技术操作规程,工艺技术标准必须符合安全生产的要求,对操作规程、工艺技术标准执行情况进行检查、监督和考核。

  (2)在制定长远发展规划、编制单位技术措施计划和进行技术改造时,应确保安全和改善劳动条件的措施项目上,不得以任何理由削减安全技术设备项目和挪用安全技术措施经费。

  (3)负责组织工艺技术方面的'安全检查,及时改进技术上存在的问题 。

  (4)负责本系统在新建 、改建、扩建和技术改造时,认真执行安全生产“三同时”制度,积极采用先进技术和安全装备。

  (5)负责管辖范围内工业动火技术措施的制定。

公司部门管理制度8

  物业管理公司财务部制度文件文件

  各部门物料管理制度

  1.0目的

  规范公司各部门物料管理,控制成本,节能降耗。

  2.0适用范围

  物业公司各部门的工程材料、清洁用品、工具等。

  3.0工作职责

  (略)

  4.0程序要点

  4.1根据各类工程材料、清洁用品的收发料单,部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。

  4.2登记维修队、保洁队和保安队个人领用工具的`辅助帐。当领用人员发生变动时,及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

  3.根据月发料单进行统计、核价、计算,并按材料品种及部门编制月领用明细表。

  4.月末编制工程材料、清洁用品、保安的收发存月报。

  5.财务稽核每月25日同工程材料管理员、保洁、保安队核对实物帐,做到帐帐相符。

  6.凭据各部门报修的维修单,维修队进行维修,维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料,由报修部门签字认可,其中维修单财务联应上交财务,月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

  7.熟悉了解各种工程材料、清洁用品的使用、消耗情况,对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管,对于报损的工具要以旧换新,填写报损单申请报损。

  5.0记录文件与控制表格

  6.0支持文件

公司部门管理制度9

  为了形成战斗性团队,提高部门负责人的整体综合素质,适应公司发展,适应市场竞争,特制定以下制度:

  考核对象:各部门负责人

  考核周期:月度考核

  考核形式:固定工资考核实行工作日志考核

  绩效工资实施关键指标考评

  工作日志考核重点按照工作日志考核制度执行。

  月度考核:民意测评占20%;其他指标考核占80%,共计100%合计100分

  月度考核指标及考核细则:

  月度工作计划完成情况占20分:(考核主管:公司总经理指定人员)

  按时保质保量完成计划的85%得20分;

  不能够及时完成计划,而且耽误工作的正常运行,每有一次反馈扣1分;

  按照计划完成工作,但是工作结果不理想,影响了整体工作的进展,每发现一次扣0.5分;

  没有确保工作计划正常完成,严重的影响了公司整体工作进展,影响了公司的经济利益,每有一次扣10分;

  对部门员工指导、监督情况占30分(参考数据:工作日志、民意测评)

  每月将些重点工作项目安排给不同岗位员工;可以得15分,没有和员工沟通本月工作重点,对其岗位没有安排工作的,导致员工没有明确的工作计划者扣5分/次;

  在工作的过程中,经常指导、经常监督,可以获得5分;对员工工作进展不去过问,对其不足不去指出者,扣1分/次;

  对月度绩效工资分配能够制定合理的'分配制度,得10分;月度绩效工资分配不明确,没有指标量化,缺乏合理的说明者,扣5分/次;

  若部门有新上岗员工要具有明确的书面培训计划、和师傅;缺乏者扣2分/次;

  学习提高方面占10分(参考数据:工作日志)

  通过实践能够认识自己的不足,通过自学或者其他方式扩充新的管理知识、专业技能,得5分;认识不到自己不足,不去主动学习提高者,扣1分/次;

  能够迅速接受公司新的管理模式、管理理念,且能做到以身作则,得5分;不能够理解公司的管理模式,态度消极扣1分/次;

  工作职责管理方面占10分(参考数据:工作日志)

  按照公司的运作流程,能够明确每个岗位的工作项目,了解每个岗位的流程环节,划分明确的责任和权利,得10分;部门分工不明确,员工不能确切知道自己该干什么,不该干什么,应该承担多大程度的责任者扣1分/次。

  对外联系方面占10分(参考数据民意测评、工作日志、关键事件)

  能够与业务部门积极配合,出现问题能够保持冷静头脑采用科学的pdca进行分析,敢于承担责任者得5分;与业务部门配合过程中态度不积极,出现问题逃避责任者扣1分/次;

  对外联系的过程中把公司利益放在第一,注意每一个细节问题者得5分;在对外联系的过程中没有关注公司形象及利益,而且容易和外界发生冲突,发现一次扣2分。

  考评等级

  等级划分考核标准绩效工资分配备注

  a级95分以上全额三次以上兑现奖励

  b级85分-95分全额-扣款扣款标准:10元/分

  c级75分―85分全额-扣款1分扣款=绩效工资全额/100

  d级75分以下发放40%

  三次以上组织谈话

  考评时间:每月21日―到22日结束,民意测评每月20日结束

  附:

  部门负责人月度考评表

  部门负责人月度民意测评表

公司部门管理制度10

  电力公司施工、技术管理部门安全职责(指电建公司、分公司、工程处,下同):

  在组织、管理施工及进行施工调度的同时,必须把施工安全放在首位,负责做好安全施工、文明施工工作。

  在编制施工组织设计和施工方案的同时,组织编制安全施工、文明施工措施,并在施工中组织贯彻落实。

  负责现场文明施工的规划、管理及验评工作。

  在施工调度会上,检查、汇报和安排安全施工、文明施工工作。

  参加有关安全技术措施计划项目的审查。负责进行安全技术及安全设施的研制开发工作。

  参加有关安全施工方面的标准、规范、规程的`制订和审查。

  在推广和采用新技术、新工艺、新材料和新设备时,应组织制订安全操作规程,并负责组织培训。

  参加安全施工大检查,参加重伤、死亡事故的调查处理工作。

  对公司自身基建中的新建、扩建、改建、挖潜及革新项目,必须按国家有关劳动保护、工业卫生标准的规定,做到劳动安全卫生设施与主体工程'三同时'。

公司部门管理制度11

  一、为做好来客的接待和招待工作,保证正常的业务往来,严格管理招待费用,特制定如下招待费管理制度。

  二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的`,均应先请示局长,得到同意后到指定饭店就餐。特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。

  三、机关招待费的管理实行一支笔审批制度。办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账,无特殊状况,未经审批的招待费支出,均由个人负责。

  四、干部职工外出执行任务,因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的,应先请示局长,并严格掌握招待标准,杜绝大手大脚,铺张浪费问题的发生。

  五、严格控制陪客人数。局机关来客均实行对口招待,一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事,由局统一安排接待和招待,招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。

  六、来客招待要严格掌握就餐标准。要本着“够吃不剩”的原则,既保证客人吃饱吃好,又不致造成浪费。未经允许严格禁止使用名酒、名烟待客,以及以招待名义购买名烟、名酒。

公司部门管理制度12

  综合管理部(办公室、保卫、公司管理)负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

  负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。

  负责公司的对外公关接待工作。

  为总经理起草有关文字材料及各种报告。

  保管公司行政印鉴,开具公司对外证明及介绍信。

  协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

  负责安排落实领导值班和节假日的值班。

  负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

  负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

  负责公司公务车辆管理。

  负责公司员工食堂、员工宿舍管理。

  负责公司办公用品的管理。

  负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

  分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

  负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执照变更等工作。

  公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

  员工绩效考核,薪酬管理。

  员工社会保险的各项管理。

  针对公司的经营情况提出奖惩方案,核准各部门奖惩的实施,执行奖惩决定。

  人员档案管理及人事背景调查。

  检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

  负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

  负责员工的`劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

  负责公司员工工伤事故的处理。

  公司员工工资的核算、编制和发放工作。

  完成总经理交办的各项工作。

  财务部公司财务预算、决算、预测。

  编制财务计划。

  编制会计报表。

  拟写财务状况分析报告。

  负责合同的管理,对公司对外的经济合同进行审核并备案。

  负责建立公司内部成本核算体系,并进行核算及控制工作。

  对各种单据进行审核。

  负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

  处理应收、应付货款等有关业务工作。

  负责公司税务处理工作。

  与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行。

  监督公司不合理费用开支。

  公司全盘账务业务处理。

  ⒊销售部负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

  搞好公司的产品宣传策划。

  组织合同评审工作。

  催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

  负责产品的售后服务,负责接待客户并协助处理好客户投诉。

  负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

  负责建立公司营销资料库。

  技术部负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

  新产品开发研制,样件制作、鉴定与审核。

  产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

  对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发,促进公司进步。

  生产过程中在技术方面进行指导,并进行工艺技术上的监控,确保生产的正常进行。

  向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

  负责建立公司技术资料库。

  收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料,并做相应分析,提供改进的具体方案。

  按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

  ⒌生产部负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划,编制具体的生产作业计划。

  负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

  合理确定生产节拍,使生产工作有序进行。

  时刻掌握生产进度,做好生产各工序间的平,提高生产效率。

  合理使用设备,提高设备使用率。

  负责公司设备管理。

  在保证产品质量的前提下,最大限度利用各类资源,减低物资消耗,避免各种不必要的浪费,降低产品物耗。

  严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

  负责公司安全管理、消防安全管理工作。

  按照标准搞好有关工作,制定公司现场综合管理标准并督导实施。

  制定设备操作规范,指导生产员工按章操作。

  负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

  负责公司水、电、气的管理。

  采购部负责制订公司物资采购需求计划,并督导实施。

  负责编制公司物资管理相关制度。

  负责制订公司物资采购原则,实施统一采购。

  负责建立公司物资采购渠道,搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

  负责严格监控公司物资的状况,控制不合理的物资采购和消费。

  负责建立公司物资比价体系。

  组织建立科学的库存储备量标准,最小限度地占用流动资金,充分发挥物资的有效使用。

  组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

  严格规范物资保管,采用科学的仓储管理办法,保证物资尽其所用。

  并建立物资的综合利用和废品利用制度。

  负责做好仓储管理,加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理,严防一切事故的发生。

  ⒎质量部负责建立公司质量管理保证体系,并推进、实施、督导。

  负责对产品品质的全过程管理。

  对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

  对质量异常情况进行追踪分析及处理。

  对产品进行各种功能性测检。

  加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

  负责公司计量管理工作。

  收集客户对本公司产品质量情况的各种信息,并做好相应分析提出改进具体方案。

公司部门管理制度13

  员工管理是一个企业中最需要重视的一项管理,如何对各部门员工进行合理的管理呢请阅读企业管理网为大家提供的公司各部门员工管理制度。

  综合管理部(办公室、保卫、公司管理)

  1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

  2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报.

  3负责公司的对外公关接待工作。

  4为总经理起草有关文字材料及各种报告。

  5保管公司行政印鉴,开具公司对外证明及介绍信。

  6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

  7负责安排落实领导值班和节假日的值班。

  8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

  9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

  10负责公司公务车辆管理。

  11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。

  12负责公司办公用品的管理。

  13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

  14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

  15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执照变更等工作。

  16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

  17员工绩效考核,薪酬管理。

  18员工社会保险的各项管理。

  19针对公司的经营情况提出奖惩方案,核准各部门奖惩的实施,执行奖惩决定。

  20人员档案管理及人事背景调查。

  21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

  22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

  23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

  24负责公司员工工伤事故的处理。

  25公司员工工资的核算、编制和发放工作。

  26完成总经理交办的各项工作。

  财务部2.1公司财务预算、决算、预测。

  2编制财务计划。

  3编制会计报表。

  4拟写财务状况分析报告。

  5负责合同的管理,对公司对外的经济合同进行审核并备案。

  6负责建立公司内部成本核算体系,并进行核算及控制工作。

  7对各种单据进行审核。

  8负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

  9处理应收、应付货款等有关业务工作。

  10负责公司税务处理工作。

  11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行。

  12监督公司不合理费用开支。

  13公司全盘账务业务处理。

  销售部3.1负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

  2搞好公司的产品宣传策划。

  3组织合同评审工作。

  4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

  5负责产品的售后服务,负责接待客户并协助处理好客户投诉。

  6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

  7负责建立公司营销资料库。

  技术部

  1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

  2新产品开发研制,样件制作、鉴定与审核。

  3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

  4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发,促进公司进步。

  5生产过程中在技术方面进行指导,并进行工艺技术上的监控,确保生产的正常进行。

  6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

  7负责建立公司技术资料库。

  8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料,并做相应分析,提供改进的具体方案。

  9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

  生产部

  1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划,编制具体的生产作业计划。

  2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

  3合理确定生产节拍,使生产工作有序进行。

  4时刻掌握生产进度,做好生产各工序间的平衡,提高生产效率。

  5合理使用设备,提高设备使用率。

  6负责公司设备管理。

  7在保证产品质量的前提下,最大限度利用各类资源,减低物资消耗,避免各种不必要的浪费,降低产品物耗。

  8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

  9负责公司安全管理、消防安全管理工作。

  10按照5s标准搞好有关工作,制定公司现场综合管理标准并督导实施。

  11制定设备操作规范,指导生产员工按章操作。

  12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

  13负责公司水、电、气的管理。

  采购部

  1负责制订公司物资采购需求计划,并督导实施。

  2负责编制公司物资管理相关制度。

  3负责制订公司物资采购原则,实施统一采购。

  4负责建立公司物资采购渠道,搞好供应商的'择优、筛选与新供应商的开发工作。

  5负责严格监控公司物资的状况,控制不合理的物资采购和消费。

  6负责建立公司物资比价体系。

  7组织建立科学的库存储备量标准,最小限度地占用流动资金,充分发挥物资的有效使用。

  8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

  9严格规范物资保管,采用科学的仓储管理办法,保证物资尽其所用。

  并建立物资的综合利用和废品利用制度。

  10负责做好仓储管理,加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理,严防一切事故的发生。

  质量部

  1负责建立公司质量管理保证体系,并推进、实施、督导。

  2负责对产品品质的全过程管理。

  3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

  4对质量异常情况进行追踪分析及处理。

  5对产品进行各种功能性测检。

  6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

  7负责公司计量管理工作。

  8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息,并做好相应分析提出改进具体方案。

  9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。

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公司部门管理制度14

  1综合管理部(办公室、保卫、公司管理)

  1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

  2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。

  3负责公司的对外公关接待工作。

  4为总经理起草有关文字材料及各种报告。

  5保管公司行政印鉴,开具公司对外证明及介绍信。

  6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

  7负责安排落实领导值班和节假日的值班。

  8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

  9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

  10负责公司公务车辆管理。

  11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。,12负责公司办公用品的管理。

  13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

  14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

  15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执照变更等工作。

  16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

  17员工绩效考核,薪酬管理。

  18员工社会保险的各项管理。

  19针对公司的经营情况提出奖惩方案,核准各部门奖惩的实施,执行奖惩决定。

  20人员档案管理及人事背景调查。

  21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

  22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的.执行。

  23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

  24负责公司员工工伤事故的处理。

  25公司员工工资的核算、编制和发放工作。

  26完成总经理交办的各项工作。

  财务部

  1公司财务预算、决算、预测。

  2编制财务计划。

  3编制会计报表。

  4拟写财务状况分析报告。

  5负责合同的管理,对公司对外的经济合同进行审核并备案。

  6负责建立公司内部成本核算体系,并进行核算及控制工作。

  7对各种单据进行审核。

  8负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

  8处理应收、应付货款等有关业务工作。

  10负责公司税务处理工作。

  11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行。

  12监督公司不合理费用开支。

  13公司全盘账务业务处理。

  销售部

  1负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

  2搞好公司的产品宣传策划。

  3组织合同评审工作。

  4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

  5负责产品的售后服务,负责接待客户并协助处理好客户投诉。

  6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

  7负责建立公司营销资料库。

  4技术部

  1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

  2新产品开发研制,样件制作、鉴定与审核。

  3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

  4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发,促进公司进步。

  5生产过程中在技术方面进行指导,并进行工艺技术上的监控,确保生产的正常进行。

  6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

  7负责建立公司技术资料库。

  8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料,并做相应分析,提供改进的具体方案。

  9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

  生产部

  1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划,编制具体的生产作业计划。

  2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

  3合理确定生产节拍,使生产工作有序进行。

  4时刻掌握生产进度,做好生产各工序间的平衡,提高生产效率。

  5合理使用设备,提高设备使用率。

  6负责公司设备管理。

  7在保证产品质量的前提下,最大限度利用各类资源,减低物资消耗,避免各种不必要的浪费,降低产品物耗。

  8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

  9负责公司安全管理、消防安全管理工作。

  10按照5s标准搞好有关工作,制定公司现场综合管理标准并督导实施。

  11制定设备操作规范,指导生产员工按章操作。

  12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

  13负责公司水、电、气的管理。

  6采购部

  1负责制订公司物资采购需求计划,并督导实施。

  2负责编制公司物资管理相关制度。

  3负责制订公司物资采购原则,实施统一采购。

  4负责建立公司物资采购渠道,搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

  5负责严格监控公司物资的状况,控制不合理的物资采购和消费。

  6负责建立公司物资比价体系。

  7组织建立科学的库存储备量标准,最小限度地占用流动资金,充分发挥物资的有效使用。

  8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

  9严格规范物资保管,采用科学的仓储管理办法,保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

  10负责做好仓储管理,加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理,严防一切事故的发生。

  质量部

  1负责建立公司质量管理保证体系,并推进、实施、督导。

  2负责对产品品质的全过程管理。

  3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

  4对质量异常情况进行追踪分析及处理。

  5对产品进行各种功能性测检。

  6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

  7负责公司计量管理工作。

  8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息,并做好相应分析提出改进具体方案。

  9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。

公司部门管理制度15

  为使管理部门、基层班组安全活动更有实效,真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的,使班组安全活动制度化,特制定本制度

  适用范围

  本制度适用于公司各部门、车间安全活动开展的各项活动

  职责

  1主要负责人每月至少参加1次班组安全活动;

  2车间管理人员每月至少参加2次班组安全活动;每月至少抽查1次安全活动记录并签字。

  3安委会制定管理部门、班组月度安全活动计划;每月至少抽查1次安全活动记录并签字。

  4各部门负责人组织部门人员开展安全活动;班组长负责组织班组人员开展安全活动。

  活动要求

  1管理部门安全活动每月不少于1次,每次活动时间不少于2学时;管理部门安全活动有负责人、有计划、有内容、有记录。

  2班组安全活动每月不少于2次,每次活动时间不少于1学时;班组安全活动有负责人、有计划、有内容、有记录;主要负责人应每月至少参加1次班组安全活动,车间管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。

  活动内容

  1学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识

  2安全生产法律法规

  3岗位安全技术练兵

  4防火、防爆、防中毒及自我保护能力的训练,异常情况紧急处理和应急预案培训教育

  5安全技术合理化建议

  6事故隐患分析和对策措施

  7危险作业场所风险分析和防范措施

  8安全生产先进集体(个人)的评选和奖励,违规违纪人员的查处

  9安全事故通报,事故“四不放过”

  10其他安全教育内容

  安全检查程序

  1现场检查,量化落实,排查隐患,防患未然。

  1总经理每月巡查一次。

  2部门主管每周巡查一次(周一下午2:00)。

  3分管人员(车间主任、电工、文员)。

  4车间每天巡查一次。

  5分管人员(班组长)

  6班组每两小时巡查一次。

  说明:巡查由办公室组织,巡查人员按部门依次组织实施排查安全隐患工作,主管等管理者应具备与安全生产管理相适应的安全生产知识和管理排查整改隐患的能力,做好记录,责令整改纠正。

  安全隐患排查的`主要内容有:

  1、法律、法规、标准控制情况

  2、安全生产技术规范和管理制度、操规控制情况

  3重大危险源辨识、防范情况

  4、应急救援组织的量化落实情况

  5、职业危害预防保护情况

  6、水电系统、消防设备设施、监控系统、车间、库房、车辆安全等重点部位和厂区环境安全及周边安全隐患排查情况

  7、生产过程质量有关控制

  8、工作和生活区域环境安全控制情况

  9、安全责任制执行情况

  备注:现场相互检查,注重细节,发现问题及时纠正。严重者开具违章单,责令整改。

  有记录,有培训,有整改验证报告

  其他要求

  1安委会应每月至少抽查1次安全活动的记录并签字,重点班组覆盖率不小于95%.

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