差旅费用报销制度
在不断进步的社会中,制度使用的情况越来越多,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。到底应如何拟定制度呢?下面是小编为大家收集的差旅费用报销制度,仅供参考,欢迎大家阅读。

差旅费用报销制度1
为进一步规范学校财务管理,保障教师完成学校安排的.各项学习培训、外差等工作任务,现对教职工差旅费报销标准作出如下规定:
一、 差旅原则
1. 全体教职员工必须服从学校外差工作安排,学校安排后方为因公出差。
2. 因公出差享受学校差旅报销。
3. 赴省学习培训与会报校长审批;赴市或下乡工作与会由处室主任审批,处室主任向办公室主任通报。
4. 县内与会均报办公室登记备查。
5. 出差因工作需要租车,必须报办公室主任批准,然后由办公室主任安排车辆。
二、 差旅报销标准
1. 所有差旅报销必须使用合法规范票据,否则不予报销。
2. 县内一切学习与会等工作不报销差旅费。
3. 下乡镇中小学工作只报销车费。
4. 赴市办事报销往返车费,每天报销生活补助及公交车费共40元,住宿限每晚120元。赴市与会只报往返车费,非自备车往返当日报20元市内公交车费。
5. 赴省(含外省)办事报销往返车费,每天报销生活补助及公交车费共60元,住宿限每晚140元。赴省与会只报往返车费,非自备车往返当日报60元,自备车往返当日报40元。
6. 所有外出考察凭上级文件通知,并报校长审批后方可外出(如出境必须依法办理出境手续,并经县级主管领导批准后方可外出)。学校只报销文件通知的金额,一切自费项目不予报销。
7. 赴省市培训只报销往返车费,赴市培训往返当日报20元,赴省往返当日报60元。
8. 因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出,学校不报销任何费用。
9. 出差回校后一周内报销,每次填一张差旅单(生活补助填写领条)。出差前需预借现金要填好借条,经校长签字后领取。
10. 报销程序:由出差人填好差旅报销单,用粘贴单贴好票据或文件通知,分类注明票据张数、金额,由处室负责人签证明,再由校长审批签字后到总务处报销。校长单独外差,其差旅单由办公室主任按规定整理,由一名副校长签证明后方可报销。
本制度自9月起执行,本制度如在执行过程中与上级新的文件精神相抵触,以上级文件规定为准。
差旅费用报销制度2
为了使差旅费报销有章可依,有规可行,结合我校实际,本着节约不浪费,为民办实事的原则,凡学校指定派出教师出公差、办事、学习、培训、开会、考察、参赛等,可以根据实际情况,申请差旅费报销。具体原则如下:
1、报销程序,先由报销本人填写差旅费报销单,校长审核后,再由校长签同意报销,方可到出纳处领钱。
2、出差地及附近有房子的不报住宿费,无房子的按每人每晚不超过100元的标准报住宿费,学校统一安排住宿的则不报住宿费。
3、交通费按物价局核定的公交车船费标准实消实报,但市内交通费不报,其它的打的`摩托车费等不报。
4、伙食补助费,开了公餐则不予报销,如没有开公餐,可按每天15元的标准报销。
5、出外开会办事,必须把事情办好,须认真做好会议记录,返校后传达好会议精神,方可报销差旅费。
6、出外考察学习,应认真学习,并向学校作好汇报,传达精神,该上示范课的要上示范课,如学习不认真或受到批评者,则不予报销。
7、出外培训,则培训必须达到合格以上等次,且必须培训完才能报销差旅费。
8、出外参赛和带队参赛的教师可以报销差旅费。
9、办事如须打的或包车,则事先应请示校长同意,方可报打的包车费,否则不予报销。
10、外出一次办多事,只报一次差旅费,顺便办事不报差旅费。
报销差旅费须遵循以上原则,如有例外,须经行政会议讨论后,方可特事特办,予以报销。
差旅费用报销制度3
公司级领导
1、汽车不限;
2、火车软座、硬卧;
3、飞机经济舱;
4、轮船二等舱;(随行人同上标准)
5、原则上不得住宿三星级(合三星级)以上豪华房间,凭据报销。
6、特殊情况超标准时应及时请示,事后补办批准手续。
7、随行人同上标准。
8、外埠出差每人每天按照50元补助
中层领导(含科级)
火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具
1、两人一个标准间,原则上每人每天按80元(2人合计不超过150元)住宿标准控制,超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的,可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴40元。
其他人员
火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具
1、两人一个标准间,原则上每人每天按60元(2人合计不超过120元)住宿标准控制,超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的,可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴30元。
备注
1、航空保险费每人次一份;
2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票;
3、租赁车辆需经批准;
4、乘出租车需事先请示。
5、住宿亲友家或无住宿发票的,按照允许报销标准额50%补助(报销时提供其他有效票据)。
6、实行差旅费包干的不在此列。
7、补贴天数以交通、住宿票据为依据,误几餐补几餐。
8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。
一、出差期间,因特殊原因住宿费超标的,必须由公司主管领导签字方可报销,否则超出限额标准的部分自理;参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知,按会议统一安排的标准报销。
二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。
三、按以上标准报销出差伙食补助后,一律不得报销招待费。
四、因业务需要须招待客户(或与公司有关联的友好人士)时,须事先经主管领导批准后,方可报销。
五、凡有接待单位(或会议安排)免费提供住宿、用餐的,不予报销住宿费和误餐补贴。
六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等,有外单位按照有关标准给予补贴,如外单位不予补贴时,有本公司按照相关标准给予补贴。
七、员工由公司安排的参加短期进修、学习期间的.伙食补助费,按每天8元补助。专业培训班包伙食的不再补助。除特殊情况外,一般只报销往返车费。
八、确因任务紧急且路途遥远需要乘坐飞机的出差人员,必须经总经理审批。否则不得报销机票。
九、实行费用包干的销售人员,报销办法按费用包干规定进行。
十、报销注意事项:
1、员工报销时按财务部门规定填写报销单据,附原始票据(包括出差申请、车船票、住宿发票、会议通知、订票费、过路费、过桥费)等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、出差补助天数=出差返程日期—出差出发日期,半天不补。
3、报销时按规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不洁的不予报销;对涂改、伪造的票据、虚报出差天数的,不予报销。
4、原始票据丢失、毁损的,当事人需做出详细的书面说明,列出需报销单据的明细项目、金额,经主管签批后,报公司分管财务副总签批报销。
十一、美于差旅费借支的规定:
1、差旅费借款采取前账不洁、后账不借的原则,由主管会计根据员工已批准的出差申请进行审核;
2、借支额度一般为500~1000元,最高不超过2000元/人次,400公里以内的短途短期出差不借支差旅费,有个人先垫支后报;
3、差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账,1个月之内未归还借款的,由财务部从其当月薪资中扣还。
十二、市内公务补贴
1、因公去市内办事,超过5小时,中餐无法回公司或回家吃饭的,补助误餐费5元,可于第二天通过填写差旅费报销单进行。
2、受公司派遣,较长时间在主机厂家办事的市场营销人员或技术、品管、售后人员中餐无法回公司或回家吃饭的,可在客户单位办理就餐券(卡),公司按中餐基本标准给予报销;如果没有此类手段就餐的,按5元/天。人给予补贴,可于第二天通过填写差旅费报销单进行,市场部可与月底列表集中申报。
3、各部门应对申报补贴的真实性负责。
十三、本规定由财务部负责解释、修订。
差旅费用报销制度4
各部门:
为保障和鼓励我校教职工外出学习考察,提高我校职工的业务能力和教学水平,拓宽教职工学习渠道,对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工,将参照以下标准给予报销费用:
1、往返路费
市内出行可以选择打车软件打车或的士出行,以实际消费金额报销;
湖南省内凭汽车或火车票报销(高铁按照二等座票价);
湖南省外优先考虑火车出行(高铁按照二等座票价);校级领导因时间关系可以选择飞机出行(标准为经济舱),若超出部分则由个人承当。
2、餐费补足
湖南省内为50元/人/天;湖南省外为60元/人/天。
3、出差补助
市内出差不补助;
省内出差补助为60元/人/天;
省外出差补助为80元/人/天。
4、住宿
市内原则上不提供住宿,若是会议有要求则按文件执行;
省内的原则上不超过150元/天,超出部分由个人自己承担;
省外的`原则上不超过180元/天,超出部分有个人自己承担;经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。
未尽事宜请提供意见和建议。最终解释全归办公室。
【差旅费用报销制度】相关文章:
差旅费报销制度09-30
差旅费报销制度03-25
差旅费报销制度09-28
差旅报销管理制度04-15
差旅费报销制度(推荐)07-05
(精)差旅费报销制度07-12
【精品】差旅费报销制度07-05
(优秀)差旅费报销制度07-05
【推荐】差旅费报销制度07-05